-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 151.313.885,00| 162.290.582,57| 17.086.474,20| 121.553.361,12| 23.148.494,52| 59.322.963,01| 0,00| 100,00| 36,55| 102.967.619,56| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 397.000,00| 393.000,00| 64.222,44| 183.514,33| 64.222,44| 183.514,33| 0,00| 0,30| 46,69| 209.485,67| | administracao geral | 1.403.000,00| 1.407.000,00| 185.225,02| 663.159,20| 212.130,35| 599.997,49| 0,00| 1,01| 42,64| 807.002,51| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 841.000,00| 841.900,00| 46.313,98| 679.873,52| 163.346,68| 461.134,19| 0,00| 0,77| 54,77| 380.765,81| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 5.937.100,00| 5.937.100,00| 585.822,66| 4.028.206,05| 926.605,67| 2.523.935,55| 0,00| 4,25| 42,51| 3.413.164,45| | administracao financeira | 1.081.000,00| 1.081.000,00| 126.315,94| 545.550,74| 172.000,79| 454.348,39| 0,00| 0,76| 42,03| 626.651,61| | controle interno | 1.503.200,00| 1.503.200,00| 4.425,51| 1.493.973,32| 267.112,77| 707.926,84| 0,00| 1,19| 47,09| 795.273,16| | formacao de recursos humanos | 8.551.000,00| 8.548.300,00| -380.071,56| 7.431.815,47| 1.028.383,91| 2.652.609,20| 0,00| 4,47| 31,03| 5.895.690,80| | administracao de receitas | 2.407.000,00| 2.312.800,00| 72.138,43| 1.987.358,12| 315.735,94| 883.063,65| 0,00| 1,48| 38,18| 1.429.736,35| | assistencia comunitaria | 63.000,00| 76.000,00| 0,00| 38.828,88| 3.013,00| 3.013,00| 0,00| 0,00| 3,96| 72.987,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 3.597.000,00| 3.823.000,00| 31.471,77| 2.979.562,32| 407.552,56| 1.119.325,86| 0,00| 1,88| 29,27| 2.703.674,14| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.545.000,00| 1.545.000,00| 13.761,23| 1.255.259,32| 207.497,27| 592.161,71| 0,00| 0,99| 38,32| 952.838,29| | assistencia comunitaria | 3.882.900,00| 3.583.040,00| 83.476,60| 2.568.124,85| 460.077,52| 1.284.612,61| 0,00| 2,16| 35,85| 2.298.427,39| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.701.000,00| 1.701.000,00| 0,00| 1.381.317,17| 237.878,51| 698.385,31| 0,00| 1,17| 41,05| 1.002.614,69| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 26.087.500,00| 26.783.800,00| 1.774.045,39| 21.802.768,19| 4.230.916,63| 10.583.215,22| 0,00| 17,83| 39,51| 16.200.584,78| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 3.601.000,00| 3.358.000,00| 0,00| 3.356.646,42| 560.000,00| 1.446.646,42| 0,00| 2,43| 43,08| 1.911.353,58| | suporte profilatico e terapeutico | 1.500.000,00| 1.500.000,00| 400.672,76| 660.429,10| 301.639,87| 406.882,19| 0,00| 0,68| 27,12| 1.093.117,81| | vigilancia sanitaria | 4.000,00| 8.400,00| 0,00| 5.301,02| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8.400,00| | vigilancia epidemiologica | 248.400,00| 343.400,00| 15.246,76| 225.560,19| 53.206,56| 114.758,86| 0,00| 0,19| 33,41| 228.641,14| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | protecao e beneficios ao trabalhador | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 3.287.000,00| 4.140.400,00| 879.912,59| 3.852.978,93| 570.167,76| 1.493.299,65| 0,00| 2,51| 36,06| 2.647.100,35| | tecnologia da informacao | 1.000,00| 1.000,00| 450,00| 450,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | alimentacao e nutricao | 4.768.000,00| 4.768.000,00| 724.291,69| 2.826.415,99| 353.043,39| 890.258,13| 0,00| 1,50| 18,67| 3.877.741,87| | ensino fundamental | 22.272.100,00| 20.657.054,00| 1.680.896,44| 18.517.737,57| 3.232.989,83| 8.439.068,98| 0,00| 14,22| 40,85| 12.217.985,02| | ensino medio | 1.100,00| 1.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.100,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ensino profissional | 526.000,00| 1.326.800,00| 13.753,00| 450.259,28| 123.808,00| 173.314,28| 0,00| 0,29| 13,06| 1.153.485,72| | ensino superior | 425.000,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| | educacao infantil | 7.355.000,00| 8.337.046,00| 1.475.390,85| 6.752.153,10| 1.404.180,72| 3.450.159,20| 0,00| 5,81| 41,38| 4.886.886,80| | educacao de jovens e adultos | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | educacao especial | 560.000,00| 560.000,00| 0,00| 516.000,00| 86.000,00| 258.000,00| 0,00| 0,43| 46,07| 302.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 926.000,00| 926.000,00| 828,75| 745.276,26| 123.772,16| 334.932,70| 0,00| 0,56| 36,16| 591.067,30| | difusao cultural | 2.309.500,00| 3.795.292,00| 395.777,50| 2.083.731,76| 307.835,85| 1.166.908,55| 0,00| 1,96| 30,74| 2.628.383,45| | turismo | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.507.800,00| 9.053.100,00| 1.335.487,71| 6.672.974,37| 897.827,25| 2.717.281,03| 0,00| 4,58| 30,01| 6.335.818,97| | infra-estrutura urbana | 2.539.020,00| 5.150.420,00| 1.379.979,68| 2.909.996,57| 343.907,81| 1.013.969,28| 0,00| 1,70| 19,68| 4.136.450,72| | servicos urbanos | 6.572.000,00| 7.011.100,00| 66.327,37| 6.133.382,24| 1.172.024,62| 2.646.039,79| 0,00| 4,46| 37,74| 4.365.060,21| | transportes coletivos urbanos | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | saneamento basico urbano | 462.000,00| 882.000,00| 518.630,37| 599.916,87| 41.831,00| 123.117,50| 0,00| 0,20| 13,95| 758.882,50| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 514.000,00| 514.000,00| 0,00| 481.111,24| 88.450,17| 194.369,99| 0,00| 0,32| 37,81| 319.630,01| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 13.448.855,00| 15.345.262,57| 2.214.805,68| 10.331.793,57| 3.206.915,23| 8.540.589,75| 0,00| 14,39| 55,65| 6.804.672,82| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 517.000,00| 1.032.400,00| 36.590,20| 277.482,70| 34.066,80| 123.563,94| 0,00| 0,20| 11,96| 908.836,06| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 64.000,00| 19.000,00| 0,00| 1.292,00| 0,00| 1.292,00| 0,00| 0,00| 6,80| 17.708,00| | difusao do conhecimento cientifico e tec | 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| | extensao rural | 333.000,00| 333.000,00| 14.000,00| 330.600,00| 47.945,07| 139.205,81| 0,00| 0,23| 41,80| 193.794,19| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| | promocao comercial | 123.000,00| 123.000,00| 3.661,81| 78.137,53| 23.125,34| 39.370,82| 0,00| 0,06| 32,00| 83.629,18| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 1.554.000,00| 5.090.000,00| 2.510.490,89| 4.016.641,00| 509.763,81| 1.115.329,76| 0,00| 1,88| 21,91| 3.974.670,24| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 5.885.410,00| 4.255.668,00| 41.026,10| 1.233.387,49| 186.164,38| 443.490,98| 0,00| 0,74| 10,42| 3.812.177,02| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 990.000,00| 950.000,00| 154.249,21| 614.235,61| 166.497,43| 463.711,22| 0,00| 0,78| 48,81| 486.288,78| | outros encargos especiais | 3.000.000,00| 3.000.000,00| 616.857,43| 840.158,83| 616.857,43| 840.158,83| 0,00| 1,41| 28,00| 2.159.841,17| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 6.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 151.313.885,00| 162.290.582,57| 17.086.474,20| 121.553.361,12| 23.148.494,52| 59.322.963,01 | 100,00| 36,55| 102.967.619,56| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.