-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 253.200,00 | 04 ADMINISTRACAO 253.200,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 253.200,00 | 7001 ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO 253.200,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7001 | ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 253.200,00| 212.000,00| 0,00| 41.100,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 7001 2234 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 253.100,00| 212.000,00| 0,00| 41.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 50 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 253.000,00| 212.000,00| 0,00| 41.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7001 2285 | AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | O GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 253.200,00| 212.000,00| 0,00| 41.100,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 253.200,00| 212.000,00| 0,00| 41.100,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO | 253.200,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO | | 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 253.200,00 | 04 ADMINISTRACAO 253.200,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 253.200,00 | 7001 ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO 253.200,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7001 | ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 253.200,00| 212.000,00| 0,00| 41.100,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 7001 2234 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 253.100,00| 212.000,00| 0,00| 41.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 50 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 253.000,00| 212.000,00| 0,00| 41.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7001 2285 | AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | O GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 253.200,00| 212.000,00| 0,00| 41.100,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 253.200,00| 212.000,00| 0,00| 41.100,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.133.400,00 | 04 ADMINISTRACAO 1.133.400,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 100,00 | 7006 GOVERNO MUNICIPAL 1.133.400,00 | | | | 124 CONTROLE INTERNO 1.133.300,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7006 | GOVERNO MUNICIPAL | | | 1.133.400,00| 1.053.100,00| 0,00| 80.200,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------- | | | | | | | | | | | 04 124 | 7006 2243 | CONTROLE INTERNO | | | 1.133.300,00| 1.053.100,00| 0,00| 80.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.133.300,00| 1.053.100,00| 0,00| 80.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7006 2286 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | PARA A SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 1.133.400,00| 1.053.100,00| 0,00| 80.200,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 1.133.400,00| 1.053.100,00| 0,00| 80.200,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1.133.400,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | 03.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.133.400,00 | 04 ADMINISTRACAO 1.133.400,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 100,00 | 7006 GOVERNO MUNICIPAL 1.133.400,00 | | | | 124 CONTROLE INTERNO 1.133.300,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7006 | GOVERNO MUNICIPAL | | | 1.133.400,00| 1.053.100,00| 0,00| 80.200,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------- | | | | | | | | | | | 04 124 | 7006 2243 | CONTROLE INTERNO | | | 1.133.300,00| 1.053.100,00| 0,00| 80.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.133.300,00| 1.053.100,00| 0,00| 80.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7006 2286 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | PARA A SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 1.133.400,00| 1.053.100,00| 0,00| 80.200,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 1.133.400,00| 1.053.100,00| 0,00| 80.200,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 04.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 557.300,00 | 03 ESSENCIAL A JUSTICA 489.200,00 | 092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 35.000,00 | 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL 557.300,00 | | | 04 ADMINISTRACAO 68.100,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 454.200,00 | | | | | 131 COMUNICACAO SOCIAL 68.100,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7003 | ADVOCACIA MUNICIPAL | | | 557.300,00| 385.000,00| 0,00| 172.200,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------- | | | | | | | | | | | 04 131 | 7003 2250 | HONORARIOS PERICIAIS E SUCUMBENCIAIS | | | 68.000,00| 0,00| 0,00| 68.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: trabalhos apoiados/unidades 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 68.000,00| 0,00| 0,00| 68.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 131 | 7003 2251 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | VEICULOS | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 03 122 | 7003 2263 | CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E | | | 454.200,00| 385.000,00| 0,00| 69.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | EXTRA-JUDICIAL | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 454.200,00| 385.000,00| 0,00| 69.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 03 092 | 7003 2264 | DESPESAS COM OS OFICIAIS DE JUSTICA | | | 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 557.300,00| 385.000,00| 0,00| 172.200,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 557.300,00| 385.000,00| 0,00| 172.200,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 557.300,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 04.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 04.01.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 557.300,00 | 03 ESSENCIAL A JUSTICA 489.200,00 | 092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 35.000,00 | 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL 557.300,00 | | | 04 ADMINISTRACAO 68.100,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 454.200,00 | | | | | 131 COMUNICACAO SOCIAL 68.100,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7003 | ADVOCACIA MUNICIPAL | | | 557.300,00| 385.000,00| 0,00| 172.200,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------- | | | | | | | | | | | 04 131 | 7003 2250 | HONORARIOS PERICIAIS E SUCUMBENCIAIS | | | 68.000,00| 0,00| 0,00| 68.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: trabalhos apoiados/unidades 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 68.000,00| 0,00| 0,00| 68.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 131 | 7003 2251 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | VEICULOS | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 03 122 | 7003 2263 | CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E | | | 454.200,00| 385.000,00| 0,00| 69.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | EXTRA-JUDICIAL | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 454.200,00| 385.000,00| 0,00| 69.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 03 092 | 7003 2264 | DESPESAS COM OS OFICIAIS DE JUSTICA | | | 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 557.300,00| 385.000,00| 0,00| 172.200,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 557.300,00| 385.000,00| 0,00| 172.200,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 05.00.00 SEC MUN PLANEJAMENTO,DESENV ECON E M AMB | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 600.400,00 | 04 ADMINISTRACAO 570.300,00 | 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 28.000,00 | 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR 1.000,00 | | | 11 TRABALHO 1.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 542.300,00 | 5004 TRANSPORTE COLETIVO 1.000,00 | | | 15 URBANISMO 1.000,00 | 333 EMPREGABILIDADE 1.000,00 | 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 1.000,00 | | | 16 HABITACAO 1.000,00 | 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.000,00 | 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL 7.000,00 | | | 18 GESTAO AMBIENTAL 20.100,00 | 482 HABITACAO URBANA 1.000,00 | 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE 20.100,00 | | | 23 COMERCIO E SERVICOS 7.000,00 | 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 20.100,00 | 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO 28.000,00 | | | | 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 7.000,00 | 7007 PLANEJAMENTO, DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE. 542.300,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4003 | ATENCAO AO TRABALHADOR | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ---------------------- | | | | | | | | | | | 11 333 | 4003 2132 | QUALIFICACAO DO TRABALHADOR | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: trabalhador qualificado/unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5004 | TRANSPORTE COLETIVO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------- | | | | | | | | | | | 15 453 | 5004 2179 | ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5005 | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------------------- | | | | | | | | | | | 16 482 | 5005 1044 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: habitacoes construidas/unidade 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 6002 | FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL | | | 7.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------ | | | | | | | | | | | 23 661 | 6002 1057 | IMPLANTACAO DE INCUBADORA INDUSTRIAIS | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: incubadoras implantadas/unid. 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 23 661 | 6002 2203 | APOIO A ENTIDADES DE APOIO DE INOVACAO TECNOLOGICA | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: entidades apoiadas/unidades 2 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 05.00.00 SEC MUN PLANEJAMENTO,DESENV ECON E M AMB | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 23 661 | 6002 2344 | PROPOR INCENTIVOS E CONCESSOES AS EMPRESAS,INSTALA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | DAS NO MUNICIPIO PARA ADEQUACAO DE SEUS EQUIPAMENT | | | | | | | | | | | | | Produto: pessoas atendidas/unidade 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 6006 | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | | | 20.100,00| 0,00| 0,00| 18.100,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------------------- | | | | | | | | | | | 18 541 | 6006 1067 | EXPANSAO E CONSOLIDACAO DAS AREAS PROTEGIDAS DO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | Produto: areas protegidas/unidades 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 18 541 | 6006 1167 | CONSTRUCAO DE UM GALPAO PARA A IMPLANTACAO DO PRO- | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | JETO SOCIAL A S A - CRIANCAS E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. construidos/m2 10 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 18 541 | 6006 1206 | COLOCACAO DE ALAMBRADO AO REDOR DO HORTO FLORESTAL | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | PARA MELHOR CONSERVACAO | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 18 541 | 6006 2224 | GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO | | | 7.000,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 7.000,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 18 541 | 6006 2226 | CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | Produto: pessoas capacitadas/unid. 10 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 18 541 | 6006 2288 | SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDER O PROJETO SOCIAL | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | ASA - CRIANCAS E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 10 | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 6007 | GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | | | 28.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------------------------- | | | | | | | | | | | 04 121 | 6007 1086 | ELABORACAO DE PROJETOS | | | 28.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 28.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 7007 | PLANEJAMENTO, DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE. | | | 542.300,00| 459.100,00| 0,00| 82.200,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------------------------ | | | | | | | | | | | 04 122 | 7007 2237 | MANURENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES | | | 529.300,00| 459.100,00| 0,00| 70.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 529.300,00| 459.100,00| 0,00| 70.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7007 2244 | CONVENIO COM OS ENGENHEIROS - A R E A - PROJETO | | | 12.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 12.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 05.00.00 SEC MUN PLANEJAMENTO,DESENV ECON E M AMB | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 04 122 | 7007 2287 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,DES ECON E AMBIE | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 600.400,00| 459.100,00| 0,00| 108.300,00| 33.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 600.400,00| 459.100,00| 0,00| 108.300,00| 33.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 05.01.00 - SEC MUN PLANEJ, DESENV ECON E M AMBIENTE | 600.400,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 05.00.00 SEC MUN PLANEJAMENTO,DESENV ECON E M AMB | | 05.01.00 SEC MUN PLANEJ, DESENV ECON E M AMBIENTE | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 600.400,00 | 04 ADMINISTRACAO 570.300,00 | 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 28.000,00 | 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR 1.000,00 | | | 11 TRABALHO 1.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 542.300,00 | 5004 TRANSPORTE COLETIVO 1.000,00 | | | 15 URBANISMO 1.000,00 | 333 EMPREGABILIDADE 1.000,00 | 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 1.000,00 | | | 16 HABITACAO 1.000,00 | 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.000,00 | 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL 7.000,00 | | | 18 GESTAO AMBIENTAL 20.100,00 | 482 HABITACAO URBANA 1.000,00 | 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE 20.100,00 | | | 23 COMERCIO E SERVICOS 7.000,00 | 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 20.100,00 | 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO 28.000,00 | | | | 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 7.000,00 | 7007 PLANEJAMENTO, DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE. 542.300,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4003 | ATENCAO AO TRABALHADOR | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ---------------------- | | | | | | | | | | | 11 333 | 4003 2132 | QUALIFICACAO DO TRABALHADOR | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: trabalhador qualificado/unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5004 | TRANSPORTE COLETIVO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------- | | | | | | | | | | | 15 453 | 5004 2179 | ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5005 | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------------------- | | | | | | | | | | | 16 482 | 5005 1044 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: habitacoes construidas/unidade 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 6002 | FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL | | | 7.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------ | | | | | | | | | | | 23 661 | 6002 1057 | IMPLANTACAO DE INCUBADORA INDUSTRIAIS | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: incubadoras implantadas/unid. 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 23 661 | 6002 2203 | APOIO A ENTIDADES DE APOIO DE INOVACAO TECNOLOGICA | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: entidades apoiadas/unidades 2 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 05.00.00 SEC MUN PLANEJAMENTO,DESENV ECON E M AMB | | 05.01.00 SEC MUN PLANEJ, DESENV ECON E M AMBIENTE | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 23 661 | 6002 2344 | PROPOR INCENTIVOS E CONCESSOES AS EMPRESAS,INSTALA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | DAS NO MUNICIPIO PARA ADEQUACAO DE SEUS EQUIPAMENT | | | | | | | | | | | | | Produto: pessoas atendidas/unidade 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 6006 | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | | | 20.100,00| 0,00| 0,00| 18.100,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------------------- | | | | | | | | | | | 18 541 | 6006 1067 | EXPANSAO E CONSOLIDACAO DAS AREAS PROTEGIDAS DO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | Produto: areas protegidas/unidades 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 18 541 | 6006 1167 | CONSTRUCAO DE UM GALPAO PARA A IMPLANTACAO DO PRO- | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | JETO SOCIAL A S A - CRIANCAS E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. construidos/m2 10 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 18 541 | 6006 1206 | COLOCACAO DE ALAMBRADO AO REDOR DO HORTO FLORESTAL | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | PARA MELHOR CONSERVACAO | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 18 541 | 6006 2224 | GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO | | | 7.000,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 7.000,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 18 541 | 6006 2226 | CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | Produto: pessoas capacitadas/unid. 10 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 18 541 | 6006 2288 | SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDER O PROJETO SOCIAL | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | ASA - CRIANCAS E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 10 | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 6007 | GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | | | 28.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------------------------- | | | | | | | | | | | 04 121 | 6007 1086 | ELABORACAO DE PROJETOS | | | 28.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 28.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 7007 | PLANEJAMENTO, DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE. | | | 542.300,00| 459.100,00| 0,00| 82.200,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------------------------ | | | | | | | | | | | 04 122 | 7007 2237 | MANURENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES | | | 529.300,00| 459.100,00| 0,00| 70.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 529.300,00| 459.100,00| 0,00| 70.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7007 2244 | CONVENIO COM OS ENGENHEIROS - A R E A - PROJETO | | | 12.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 12.000,00| 0,00| 0,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 05.00.00 SEC MUN PLANEJAMENTO,DESENV ECON E M AMB | | 05.01.00 SEC MUN PLANEJ, DESENV ECON E M AMBIENTE | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 04 122 | 7007 2287 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,DES ECON E AMBIE | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 600.400,00| 459.100,00| 0,00| 108.300,00| 33.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 600.400,00| 459.100,00| 0,00| 108.300,00| 33.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8.770.585,39 | 04 ADMINISTRACAO 6.301.585,39 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 3.905.600,00 | 7008 ADMINISTRACAO MUNICIPAL 5.601.585,39 | | | 06 SEGURANCA PUBLICA 1.169.000,00 | 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 2.395.000,00 | 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL 1.169.000,00 | | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.300.000,00 | 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 985,39 | 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO 700.000,00 | | | | 181 POLICIAMENTO 1.169.000,00 | 9003 INDENIZACOES 1.300.000,00 | | | | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.300.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7008 | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | | | 5.601.585,39| 900.000,00| 0,00| 4.695.985,39| 5.500,00| 100,00| 0,00| | | ---- | ----------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 7008 1168 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | | | Produto: m2. adquiridos/m2 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | 04 128 | 7008 2230 | GESTAO DE RECURSOS HUMANOS | | | 1.445.000,00| 0,00| 0,00| 1.445.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.445.000,00| 0,00| 0,00| 1.445.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7008 2235 | VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7008 2236 | VALE TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. | | | 200.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 200.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 128 | 7008 2238 | DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 900.000,00| 900.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: quantidade de funcionario/unid 300 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 900.000,00| 900.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7008 2239 | PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | 1.800.000,00| 0,00| 0,00| 1.800.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.800.000,00| 0,00| 0,00| 1.800.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 129 | 7008 2245 | PMAT - PROGRAMA MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRI- | | | 985,39| 0,00| 0,00| 985,39| 0,00| 0,00| 0,00| | | | BUTARIA E DA GESTAO DOS SETORES SOCIAIS BASICOS. | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 985,39| 0,00| 0,00| 985,39| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7008 2246 | SEGURO ACIDENTE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | 200.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 200.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7008 2324 | AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 40 | 01 | 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7008 2325 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | 04 128 | 7008 2337 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - ESTA- | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | GIARIOS. | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 40 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 8002 | SEGURANCA PATRIMONIAL | | | 1.169.000,00| 1.105.000,00| 0,00| 61.000,00| 3.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------- | | | | | | | | | | | 06 181 | 8002 1076 | CONSTRUCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 8002 2267 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | | | 1.168.000,00| 1.105.000,00| 0,00| 61.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: horas/homem na seguranca/unid. 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.168.000,00| 1.105.000,00| 0,00| 61.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 9001 | CONTRIBUICOES A UNIAO | | | 700.000,00| 0,00| 0,00| 700.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 9001 0001 | PASEP - GERAL | | | 700.000,00| 0,00| 0,00| 700.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 700.000,00| 0,00| 0,00| 700.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 9003 | INDENIZACOES | | | 1.300.000,00| 1.300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------ | | | | | | | | | | | 28 846 | 9003 0012 | INDENIZACOES | | | 1.300.000,00| 1.300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.300.000,00| 1.300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 8.770.585,39| 3.305.000,00| 0,00| 5.456.985,39| 8.500,00| 100,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 8.770.585,39| 3.305.000,00| 0,00| 5.456.985,39| 8.500,00| 100,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 8.770.585,39 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | 06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8.770.585,39 | 04 ADMINISTRACAO 6.301.585,39 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 3.905.600,00 | 7008 ADMINISTRACAO MUNICIPAL 5.601.585,39 | | | 06 SEGURANCA PUBLICA 1.169.000,00 | 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 2.395.000,00 | 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL 1.169.000,00 | | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.300.000,00 | 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 985,39 | 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO 700.000,00 | | | | 181 POLICIAMENTO 1.169.000,00 | 9003 INDENIZACOES 1.300.000,00 | | | | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.300.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7008 | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | | | 5.601.585,39| 900.000,00| 0,00| 4.695.985,39| 5.500,00| 100,00| 0,00| | | ---- | ----------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 7008 1168 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | | | Produto: m2. adquiridos/m2 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | 04 128 | 7008 2230 | GESTAO DE RECURSOS HUMANOS | | | 1.445.000,00| 0,00| 0,00| 1.445.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.445.000,00| 0,00| 0,00| 1.445.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7008 2235 | VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7008 2236 | VALE TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. | | | 200.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 200.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 128 | 7008 2238 | DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 900.000,00| 900.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: quantidade de funcionario/unid 300 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 900.000,00| 900.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7008 2239 | PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | 1.800.000,00| 0,00| 0,00| 1.800.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.800.000,00| 0,00| 0,00| 1.800.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 129 | 7008 2245 | PMAT - PROGRAMA MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRI- | | | 985,39| 0,00| 0,00| 985,39| 0,00| 0,00| 0,00| | | | BUTARIA E DA GESTAO DOS SETORES SOCIAIS BASICOS. | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 985,39| 0,00| 0,00| 985,39| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7008 2246 | SEGURO ACIDENTE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | 200.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 200.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7008 2324 | AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 40 | 01 | 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7008 2325 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | 06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | 04 128 | 7008 2337 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - ESTA- | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | GIARIOS. | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 40 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 8002 | SEGURANCA PATRIMONIAL | | | 1.169.000,00| 1.105.000,00| 0,00| 61.000,00| 3.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------- | | | | | | | | | | | 06 181 | 8002 1076 | CONSTRUCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 8002 2267 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | | | 1.168.000,00| 1.105.000,00| 0,00| 61.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: horas/homem na seguranca/unid. 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.168.000,00| 1.105.000,00| 0,00| 61.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 9001 | CONTRIBUICOES A UNIAO | | | 700.000,00| 0,00| 0,00| 700.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 9001 0001 | PASEP - GERAL | | | 700.000,00| 0,00| 0,00| 700.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 700.000,00| 0,00| 0,00| 700.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 9003 | INDENIZACOES | | | 1.300.000,00| 1.300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------ | | | | | | | | | | | 28 846 | 9003 0012 | INDENIZACOES | | | 1.300.000,00| 1.300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.300.000,00| 1.300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 8.770.585,39| 3.305.000,00| 0,00| 5.456.985,39| 8.500,00| 100,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 8.770.585,39| 3.305.000,00| 0,00| 5.456.985,39| 8.500,00| 100,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.193.100,00 | 04 ADMINISTRACAO 1.978.100,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 10.000,00 | 7009 FINANCAS PUBLICAS 1.978.100,00 | | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS 210.000,00 | 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 1.968.100,00 | 9002 SERVICO DA DIVIDA 210.000,00 | | | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 | 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 210.000,00 | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 | | | | 999 RESERVA DE CONTINTENCIA 5.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7009 | FINANCAS PUBLICAS | | | 1.978.100,00| 931.000,00| 6.000,00| 1.036.000,00| 5.100,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------- | | | | | | | | | | | 04 129 | 7009 2242 | MANUTENCAO DO CADASTRO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO | | | 1.147.100,00| 931.000,00| 5.000,00| 211.000,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | | 50 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.147.000,00| 931.000,00| 5.000,00| 211.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 129 | 7009 2289 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PERMANENTES E | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | VEICULOS | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | 04 129 | 7009 2290 | LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER OS LANCAMENTOS | | | 300.000,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | CONTABEIS, TRIBUTACAO, TESOURARIA E CAD FISCAL | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 300.000,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 129 | 7009 2291 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DE IMPOSTOS | | | 1.000,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 129 | 7009 2292 | RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS DE | | | 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | PRESTACAO DE SERVICOS. | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 129 | 7009 2293 | PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE O PARCELA | | | 480.000,00| 0,00| 0,00| 480.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MENTO DO INSS | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 480.000,00| 0,00| 0,00| 480.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7009 2326 | SUBVENCOES SOCIAIS - CONSEG | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | 9002 | SERVICO DA DIVIDA | | | 210.000,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| | | ---- | ----------------- | | | | | | | | | | | 28 843 | 9002 0006 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | | | 210.000,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| | | | | 90 | 01 | 210.000,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------------- | | | | | | | | | | | 99 999 | 9999 9001 | PARA SUPLEMENTACOES | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 2.193.100,00| 931.000,00| 16.000,00| 1.036.000,00| 5.100,00| 0,00| 200.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.193.100,00| 931.000,00| 16.000,00| 1.036.000,00| 5.100,00| 0,00| 200.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.193.100,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | | 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.193.100,00 | 04 ADMINISTRACAO 1.978.100,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 10.000,00 | 7009 FINANCAS PUBLICAS 1.978.100,00 | | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS 210.000,00 | 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 1.968.100,00 | 9002 SERVICO DA DIVIDA 210.000,00 | | | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 | 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 210.000,00 | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 | | | | 999 RESERVA DE CONTINTENCIA 5.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7009 | FINANCAS PUBLICAS | | | 1.978.100,00| 931.000,00| 6.000,00| 1.036.000,00| 5.100,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------- | | | | | | | | | | | 04 129 | 7009 2242 | MANUTENCAO DO CADASTRO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO | | | 1.147.100,00| 931.000,00| 5.000,00| 211.000,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | | 50 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.147.000,00| 931.000,00| 5.000,00| 211.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 129 | 7009 2289 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PERMANENTES E | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | VEICULOS | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | 04 129 | 7009 2290 | LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER OS LANCAMENTOS | | | 300.000,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | CONTABEIS, TRIBUTACAO, TESOURARIA E CAD FISCAL | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 300.000,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 129 | 7009 2291 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DE IMPOSTOS | | | 1.000,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 129 | 7009 2292 | RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS DE | | | 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | PRESTACAO DE SERVICOS. | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 129 | 7009 2293 | PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE O PARCELA | | | 480.000,00| 0,00| 0,00| 480.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MENTO DO INSS | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 480.000,00| 0,00| 0,00| 480.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 7009 2326 | SUBVENCOES SOCIAIS - CONSEG | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | | 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | 9002 | SERVICO DA DIVIDA | | | 210.000,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| | | ---- | ----------------- | | | | | | | | | | | 28 843 | 9002 0006 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | | | 210.000,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| | | | | 90 | 01 | 210.000,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------------- | | | | | | | | | | | 99 999 | 9999 9001 | PARA SUPLEMENTACOES | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 2.193.100,00| 931.000,00| 16.000,00| 1.036.000,00| 5.100,00| 0,00| 200.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.193.100,00| 931.000,00| 16.000,00| 1.036.000,00| 5.100,00| 0,00| 200.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 08.00.00 SEC MUN COMERCIO E IND E AGRICULTURA | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 284.900,00 | 20 AGRICULTURA 263.900,00 | 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 30.700,00 | 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS 263.900,00 | | | 23 COMERCIO E SERVICOS 21.000,00 | 573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC 200,00 | 6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS 21.000,00 | | | | 606 EXTENSAO RURAL 233.000,00 | | | | | 691 PROMOCAO COMERCIAL 21.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 6001 | AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS | | | 263.900,00| 233.000,00| 0,00| 30.700,00| 200,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------------- | | | | | | | | | | | 20 573 | 6001 1054 | IMPLANTACAO DE INCUBADORAS AGRICOLAS | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: incubadoras implantadas/unid. 3 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 20 606 | 6001 2195 | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | | | 233.000,00| 233.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: produtor assistido/unid. 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 233.000,00| 233.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 20 121 | 6001 2198 | ESTUDOS E AVALIACAO DO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | | | 30.700,00| 0,00| 0,00| 30.700,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: estudos realizados/unidades 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 30.500,00| 0,00| 0,00| 30.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 200,00| 0,00| 0,00| 200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 20 573 | 6001 2353 | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | PARA A SEC DO COM E INDUSTRIA E AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 6003 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS | | | 21.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------------------------------------- | | | | | | | | | | | 23 691 | 6003 2208 | CAPACITACAO DOS COMERCIANTES | | | 21.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: comerciantes capacitados/unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 21.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 284.700,00| 233.000,00| 0,00| 50.500,00| 1.200,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 200,00| 0,00| 0,00| 200,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 284.900,00| 233.000,00| 0,00| 50.700,00| 1.200,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 08.00.00 SEC MUN COMERCIO E IND E AGRICULTURA | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 08.01.00 - SEC MUN COMERCIO INDUSTRIA E AGRICULTURA | 284.900,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 08.00.00 SEC MUN COMERCIO E IND E AGRICULTURA | | 08.01.00 SEC MUN COMERCIO INDUSTRIA E AGRICULTURA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 284.900,00 | 20 AGRICULTURA 263.900,00 | 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 30.700,00 | 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS 263.900,00 | | | 23 COMERCIO E SERVICOS 21.000,00 | 573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC 200,00 | 6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS 21.000,00 | | | | 606 EXTENSAO RURAL 233.000,00 | | | | | 691 PROMOCAO COMERCIAL 21.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 6001 | AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS | | | 263.900,00| 233.000,00| 0,00| 30.700,00| 200,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------------- | | | | | | | | | | | 20 573 | 6001 1054 | IMPLANTACAO DE INCUBADORAS AGRICOLAS | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: incubadoras implantadas/unid. 3 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 20 606 | 6001 2195 | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | | | 233.000,00| 233.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: produtor assistido/unid. 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 233.000,00| 233.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 20 121 | 6001 2198 | ESTUDOS E AVALIACAO DO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | | | 30.700,00| 0,00| 0,00| 30.700,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: estudos realizados/unidades 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 30.500,00| 0,00| 0,00| 30.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 200,00| 0,00| 0,00| 200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 20 573 | 6001 2353 | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | PARA A SEC DO COM E INDUSTRIA E AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 6003 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS | | | 21.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------------------------------------- | | | | | | | | | | | 23 691 | 6003 2208 | CAPACITACAO DOS COMERCIANTES | | | 21.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: comerciantes capacitados/unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 21.000,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 284.700,00| 233.000,00| 0,00| 50.500,00| 1.200,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 200,00| 0,00| 0,00| 200,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 284.900,00| 233.000,00| 0,00| 50.700,00| 1.200,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 21.472.600,00 | 12 EDUCACAO 20.465.600,00 | 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 100,00 | 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 8.941.100,00 | | | 13 CULTURA 1.007.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.260.800,00 | 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE 6.310.000,00 | | | | 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 100,00 | 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO 300,00 | | | | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 2.940.300,00 | 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL 581.800,00 | | | | 361 ENSINO FUNDAMENTAL 8.636.800,00 | 2005 ENSINO SUPERIOR 250.100,00 | | | | 362 ENSINO MEDIO 300,00 | 2006 MERENDA ESCOLAR 3.128.300,00 | | | | 363 ENSINO PROFISSIONAL 581.800,00 | 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO 1.254.000,00 | | | | 364 ENSINO SUPERIOR 250.100,00 | 3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO 1.007.000,00 | | | | 365 EDUCACAO INFANTIL 6.310.000,00 | | | | | 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 300,00 | | | | | 367 EDUCACAO ESPECIAL 492.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2001 | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | 8.941.100,00| 3.510.000,00| 0,00| 5.255.600,00| 175.500,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------------------------- | | | | | | | | | | | 12 361 | 2001 1005 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. ampliados/reformados/m2 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 1006 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: salas de aula construidas/unid 10 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 1105 | CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS NAS REDES DE ENSINO FUND | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | AMENTAL (SALAS DE LEITURA) | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. construidos/m2 20 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 1164 | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES - POLIESPORTIVAS | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. adquiridos/m2 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 1170 | AMPLIACAO E REFORMA ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2 de area implantada/m2 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 12 361 | 2001 1216 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS PARA A REDE DE ENSINO FUNDA- | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | MENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. construidos/m2 300 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2041 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 2.090.100,00| 540.000,00| 0,00| 1.550.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: alunos educados/unidades 750 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.090.000,00| 540.000,00| 0,00| 1.550.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2042 | DEMAIS DESPESAS - FUNDEF - 40% | | | 30.000,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 30.000,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 367 | 2001 2043 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO | | | 492.000,00| 0,00| 0,00| 492.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: alunos educados/unidades 100 | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 492.000,00| 0,00| 0,00| 492.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2044 | VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENSI | | | 40.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | NO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: docentes treinados/unidades 150 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2045 | CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 368.000,00| 0,00| 0,00| 368.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. conservados/unidades 15 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 368.000,00| 0,00| 0,00| 368.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2046 | TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | | | 2.612.200,00| 0,00| 0,00| 2.612.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: alunos transportados/unidades 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 900.000,00| 0,00| 0,00| 900.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 905.000,00| 0,00| 0,00| 905.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 807.200,00| 0,00| 0,00| 807.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2047 | VALE TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO ENSINO FUND | | | 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | AMENTAL. | | | | | | | | | | | | | Produto: entidades apoiadas/unidades 150 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2048 | OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | | | 2.940.000,00| 2.940.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: alunos educados/unidades 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 2.940.000,00| 2.940.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2049 | PASSES ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: bolsas concedidas/unidades 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2058 | VALE TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO ENSINO FUN- | | | 27.000,00| 0,00| 0,00| 27.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | DAMENTAL - FUNDEF | | | | | | | | | | | | | Produto: alunos educados/unidades 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 27.000,00| 0,00| 0,00| 27.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2059 | VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DO ENSINO FUN- | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | DAMENTAL - FUNDEF | | | | | | | | | | | | | Produto: docentes treinados/unidades 150 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 06 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2060 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2061 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| | | | PARA O FUNDEF. | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2068 | CRIACAO E INSTALACAO DE ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: alunos educados/unidades 150 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2069 | CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | E CAPACIT DOS PROF PARA ALUNOS VICIADOS EM DROGAS | | | | | | | | | | | | | Produto: docentes treinados/unidades 150 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2087 | PARCERIAS COM ORGANIZACAO/ENTIDADES SOCIAIS PARA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | PROGRAMAS DE INCENTIVO A EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | Produto: alunos atendidos/unidades 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2279 | CRIACAO DE CLASSES DE ENSINO FUNDAMENTAL,SUPLETIVO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | DE ACORDO COM A DEMANDA EXISTENTE NOS BAIRROS. | | | | | | | | | | | | | Produto: alunos educados/unidades 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2282 | MUNICIPALIZACAO DO ENSINO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: alunos atendidos/unidades 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2343 | PARCERIAS/CONVENIOS P/CAPACITACAO DE PROFESSORES-R | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | EDE DE ENSINO P/HABILITACAO/REABILIT ENSINO ESPECI | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 366 | 2001 2367 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - | | | 300,00| 0,00| 0,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | EJA | | | | | | | | | | | | | Produto: jovens e adultos educados/unid 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 05 | 300,00| 0,00| 0,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 2002 | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE | | | 6.310.000,00| 4.330.000,00| 0,00| 1.530.000,00| 450.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------------------------- | | | | | | | | | | | 12 365 | 2002 1007 | AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | INFANTIL | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. ampliados/reformados/m2 700 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1008 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: salas de aula construidas/unid 300 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1079 | AMPLIACAO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2 de area ampliada/m2 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1080 | CONSTRUCAO DE NOVAS CRECHES MUNICIPAIS. | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 150 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1095 | CONSTRUCAO DE NOVAS CRECHES | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 150 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1096 | CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NOVA NA VILA BELA VISTA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1163 | CONSTRUCAO DE GALPOES E PROTECAO PERMANENTE AS CAI | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | XAS DE AREIA. | | | | | | | | | | | | | Produto: m2 de area implantada/m2 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1165 | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1175 | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | FANTIL - EMEI NA VILA SANTA FE | | | | | | | | | | | | | Produto: salas de aula construidas/unid 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1186 | CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA VILA SANTA FE | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras realizadas/unid. 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1203 | CONSTRUCAO DE UMA EMEI P/ATENDER OS BAIRROS JD LEO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | NOR CRISTINA,JD VENEZA,JD ITALIA,JD MARGARIDA,PINH | | | | | | | | | | | | | Produto: salas de aula construidas/unid 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1230 | CONSTRUCAO DE CRECHE NA VILA SAO PEDRO | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1231 | CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM DAS LARANJEIRAS. | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1240 | QUADRA POLIESPORTIVA EMAIC - ZONA NORTE | | | 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 800 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2050 | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA | | | 1.703.000,00| 1.250.000,00| 0,00| 453.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: alunos atendidos/unidades 250 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 1.703.000,00| 1.250.000,00| 0,00| 453.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2051 | FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | | | 1.980.000,00| 1.520.000,00| 0,00| 460.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: criancas atendidas/unidades 250 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.980.000,00| 1.520.000,00| 0,00| 460.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2052 | VALE ALIMENTACAO SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPASI | | | 260.000,00| 0,00| 0,00| 260.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: docentes treinados/unidades 200 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 260.000,00| 0,00| 0,00| 260.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2053 | VALE TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DAS CRECHES | | | 120.000,00| 0,00| 0,00| 120.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | Produto: docentes treinados/unidades 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 120.000,00| 0,00| 0,00| 120.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2054 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | Produto: alunos transportados/unidades 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2055 | VALES ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | Produto: entidades apoiadas/unidades 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2056 | VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO | | | 45.000,00| 0,00| 0,00| 45.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | Produto: alunos educados/unidades 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 45.000,00| 0,00| 0,00| 45.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2062 | AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 10 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2280 | CRIACAO DE CLASSES DE EDUCACAO INFANTIL | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2379 | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA - FUNDEB | | | 1.661.000,00| 1.560.000,00| 0,00| 91.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: alunos atendidos/unidades 750 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 1.661.000,00| 1.560.000,00| 0,00| 91.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 2003 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO | | | 300,00| 0,00| 0,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------- | | | | | | | | | | | 12 362 | 2003 2368 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO PARA JOVENS E ADULTO | | | 300,00| 0,00| 0,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: jovens e adultos educados/unid 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 05 | 300,00| 0,00| 0,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 2004 | ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL | | | 581.800,00| 0,00| 0,00| 580.200,00| 1.500,00| 100,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------ | | | | | | | | | | | 12 363 | 2004 1011 | AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. ampliados/reformados/m2 75 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 2004 1012 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO PROFISSIONAL | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: salas de aula construidas/unid 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 2004 1089 | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA VILA ESPERANCA P/ | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | IMPLANTACAO DO CENTRO CULTURAL. | | | | | | | | | | | | | Produto: m2 de area implantada/m2 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 2004 1090 | REFORMA E AMPLIACAO DOS PREDIOS P/IMPLANTACAO DE | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | CENTROS CULTURAIS NOS BAIRROS DE PIRASSUNUNGA | | | | | | | | | | | | | Produto: m2 de area implantada/m2 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 2004 1091 | CONSTRUCAO DE GALPOES OU PREDIOS PARA IMPLANTACAO | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | DE CENTROS CULTURAIS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. construidos/m2 200 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 2004 1092 | DESAPROPRIACAO | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | | | Produto: m2. adquiridos/m2 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | 12 363 | 2004 2064 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | | | 400.000,00| 0,00| 0,00| 400.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: alunos capacitados/unid. 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 400.000,00| 0,00| 0,00| 400.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 2004 2065 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | PARA LABORATORIOS E ENSINO P/ESCOLAS PROFISSIONALI | | | | | | | | | | | | | Produto: docentes treinados/unidades 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 2004 2066 | CRIACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, BOLSA ESCOLA, TRANS- | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | PORTES UNIVERSITARIOS, CURSOS E TREINAMENTOS. | | | | | | | | | | | | | Produto: alunos atendidos/unidades 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 2004 2067 | APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | EDUCACAO PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | Produto: entidades apoiadas/unidades 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 2004 2294 | SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO DE ENSINO DE PIRASSUNU | | | 180.000,00| 0,00| 0,00| 180.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | NGA | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 180.000,00| 0,00| 0,00| 180.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 2005 | ENSINO SUPERIOR | | | 250.100,00| 0,00| 0,00| 250.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------- | | | | | | | | | | | 12 364 | 2005 2071 | APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | Produto: entidades apoiadas/unidades 4 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 364 | 2005 2073 | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | | | 250.000,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: alunos transportados/unidades 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 250.000,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 2006 | MERENDA ESCOLAR | | | 3.128.300,00| 853.000,00| 0,00| 2.274.300,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------- | | | | | | | | | | | 12 306 | 2006 2074 | ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR | | | 665.000,00| 665.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 665.000,00| 665.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 306 | 2006 2075 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR | | | 2.274.300,00| 0,00| 0,00| 2.274.300,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: merendas distribuidas/unidades 250 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.671.000,00| 0,00| 0,00| 1.671.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 237.500,00| 0,00| 0,00| 237.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 365.800,00| 0,00| 0,00| 365.800,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2006 2076 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO | | | 188.000,00| 188.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: merendas distribuidas/unidades 125 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 188.000,00| 188.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 306 | 2006 2295 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,MATRIAIS PERMANENTES E | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | VEICULOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 2007 | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | 1.254.000,00| 996.000,00| 0,00| 256.800,00| 1.200,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------------- | | | | | | | | | | | 12 122 | 2007 1166 | CONSTRUCAO DE PREDIO PARA OFICINA PEDAGOGICA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 1169 | CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | Produto: m2 de area implantada/m2 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2070 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | P/LABORATORIO E ENSINO | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2077 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 1.246.000,00| 996.000,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.246.000,00| 996.000,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2078 | DESPESAS COM O CAIC | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2079 | PLANO DE CARREIRA PARA OS SERVIDORES DO QUADRO DE | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MAGISTERIO | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 12 121 | 2007 2080 | CRIACAO,ATUALIZACAO E TRANSFORMACAO EM LEIS DOS DO | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | CUMENTOS BASICOS DA ORG DA GESTAO EDUCACIONAL | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 126 | 2007 2081 | IMPLANTACAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS PARA PREVEN | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | CAO DA VIOLENCIA INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2082 | CRIACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2083 | IMPLANTACAO DE AMBULATORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | S NAS ESCOLAS C/ENFERMEIRAS E DENTISTAS. | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2084 | SEGURANCA NAS ESCOLAS - EQUIPAR AS ESCOLAS MUNICIP | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | AIS. | | | | | | | | | | | | | Produto: implantacoes realizadas/unid. 15 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2085 | CONSELHO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: criancas atendidas/unidades 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2086 | CONSTRUCAO DO PORTAL DA SECRETARIA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2092 | PROGRAMA DE INTEGRACAO ESCOLA-EMPRESA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: grupos apoiados/unidades 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2094 | INSTALACAO DE CLASSES PARA ALFABETIZACAO DE ADULTO | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: publico atendido/unidades 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2281 | EMPREENDEDORISMO E EMPREGABILIDADE | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2283 | GESTAO DEMOCRATICA DA EDUCACAO/INSTITUICOES | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2284 | CRIACAO E FORMACAO DOS NUCLEOS ADMINISTRATIVOS-PED | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | AGOGICOS DA COORDENADORIA DE ENSINO | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 3006 | GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO | | | 1.007.000,00| 596.000,00| 0,00| 61.000,00| 350.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------------------------- | | | | | | | | | | | 13 122 | 3006 1088 | CONSTRUCAO DE UM NOVO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO | | | 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | | | DO CONSERVATORIO MUSICAL | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. construidos/m2 300 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | 13 122 | 3006 2103 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 650.000,00| 596.000,00| 0,00| 54.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 650.000,00| 596.000,00| 0,00| 54.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 13 122 | 3006 2296 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O CONSERVATORIO MUN. | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 13 122 | 3006 2297 | EXAMES DE AVALIACAO DOS ALUNOS DO CONSERVATORIO | | | 7.000,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 7.000,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 13.807.900,00| 5.755.000,00| 0,00| 7.305.100,00| 747.700,00| 100,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 1.142.500,00| 0,00| 0,00| 1.142.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 1.173.700,00| 0,00| 0,00| 1.173.700,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 06 | 5.348.500,00| 4.530.000,00| 0,00| 587.000,00| 231.500,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 21.472.600,00| 10.285.000,00| 0,00| 10.208.300,00| 979.200,00| 100,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.255.700,00 | 09.02.00 - ENSINO FUNDAMENTAL | 5.403.900,00 | | 09.03.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | 5.348.500,00 | 09.04.00 - CRECHES MUNICIPAIS | 2.576.000,00 | | 09.05.00 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 1.923.000,00 | 09.06.00 - SERVICOS DE ENSINO | 830.200,00 | | 09.07.00 - MERENDA ESCOLAR | 3.128.300,00 | 09.08.00 - CONSERVATORIO MUSICAL | 1.007.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 09.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.255.700,00 | 12 EDUCACAO 1.255.700,00 | 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 100,00 | 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL 1.700,00 | | | | 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.253.800,00 | 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO 1.254.000,00 | | | | 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 100,00 | | | | | 363 ENSINO PROFISSIONAL 1.700,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2004 | ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL | | | 1.700,00| 0,00| 0,00| 100,00| 1.500,00| 100,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------ | | | | | | | | | | | 12 363 | 2004 1011 | AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. ampliados/reformados/m2 75 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 2004 1012 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO PROFISSIONAL | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: salas de aula construidas/unid 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 2004 1089 | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA VILA ESPERANCA P/ | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | IMPLANTACAO DO CENTRO CULTURAL. | | | | | | | | | | | | | Produto: m2 de area implantada/m2 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 2004 1090 | REFORMA E AMPLIACAO DOS PREDIOS P/IMPLANTACAO DE | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | CENTROS CULTURAIS NOS BAIRROS DE PIRASSUNUNGA | | | | | | | | | | | | | Produto: m2 de area implantada/m2 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 2004 1091 | CONSTRUCAO DE GALPOES OU PREDIOS PARA IMPLANTACAO | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | DE CENTROS CULTURAIS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. construidos/m2 200 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 2004 1092 | DESAPROPRIACAO | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | | | Produto: m2. adquiridos/m2 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | 12 363 | 2004 2065 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | PARA LABORATORIOS E ENSINO P/ESCOLAS PROFISSIONALI | | | | | | | | | | | | | Produto: docentes treinados/unidades 25 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 09.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 2004 2066 | CRIACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, BOLSA ESCOLA, TRANS- | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | PORTES UNIVERSITARIOS, CURSOS E TREINAMENTOS. | | | | | | | | | | | | | Produto: alunos atendidos/unidades 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 2007 | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | 1.254.000,00| 996.000,00| 0,00| 256.800,00| 1.200,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------------- | | | | | | | | | | | 12 122 | 2007 1166 | CONSTRUCAO DE PREDIO PARA OFICINA PEDAGOGICA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 1169 | CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | Produto: m2 de area implantada/m2 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2070 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | P/LABORATORIO E ENSINO | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2077 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 1.246.000,00| 996.000,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.246.000,00| 996.000,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2078 | DESPESAS COM O CAIC | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2079 | PLANO DE CARREIRA PARA OS SERVIDORES DO QUADRO DE | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MAGISTERIO | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 121 | 2007 2080 | CRIACAO,ATUALIZACAO E TRANSFORMACAO EM LEIS DOS DO | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | CUMENTOS BASICOS DA ORG DA GESTAO EDUCACIONAL | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 126 | 2007 2081 | IMPLANTACAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS PARA PREVEN | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | CAO DA VIOLENCIA INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2082 | CRIACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2083 | IMPLANTACAO DE AMBULATORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | S NAS ESCOLAS C/ENFERMEIRAS E DENTISTAS. | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2084 | SEGURANCA NAS ESCOLAS - EQUIPAR AS ESCOLAS MUNICIP | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | AIS. | | | | | | | | | | | | | Produto: implantacoes realizadas/unid. 15 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2085 | CONSELHO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: criancas atendidas/unidades 100 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 09.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2086 | CONSTRUCAO DO PORTAL DA SECRETARIA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2092 | PROGRAMA DE INTEGRACAO ESCOLA-EMPRESA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: grupos apoiados/unidades 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2094 | INSTALACAO DE CLASSES PARA ALFABETIZACAO DE ADULTO | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: publico atendido/unidades 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2281 | EMPREENDEDORISMO E EMPREGABILIDADE | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2283 | GESTAO DEMOCRATICA DA EDUCACAO/INSTITUICOES | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 122 | 2007 2284 | CRIACAO E FORMACAO DOS NUCLEOS ADMINISTRATIVOS-PED | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | AGOGICOS DA COORDENADORIA DE ENSINO | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 1.255.700,00| 996.000,00| 0,00| 256.900,00| 2.700,00| 100,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 1.255.700,00| 996.000,00| 0,00| 256.900,00| 2.700,00| 100,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 09.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.403.900,00 | 12 EDUCACAO 5.403.900,00 | 361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.911.300,00 | 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 5.403.600,00 | | | | 362 ENSINO MEDIO 300,00 | 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO 300,00 | | | | 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 300,00 | | | | | 367 EDUCACAO ESPECIAL 492.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2001 | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | 5.403.600,00| 540.000,00| 0,00| 4.759.600,00| 104.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------------------------- | | | | | | | | | | | 12 361 | 2001 1105 | CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS NAS REDES DE ENSINO FUND | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | AMENTAL (SALAS DE LEITURA) | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. construidos/m2 20 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 1164 | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES - POLIESPORTIVAS | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. adquiridos/m2 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 1170 | AMPLIACAO E REFORMA ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2 de area implantada/m2 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 1216 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS PARA A REDE DE ENSINO FUNDA- | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | MENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. construidos/m2 300 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2041 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 2.090.100,00| 540.000,00| 0,00| 1.550.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: alunos educados/unidades 750 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.090.000,00| 540.000,00| 0,00| 1.550.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 367 | 2001 2043 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO | | | 492.000,00| 0,00| 0,00| 492.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: alunos educados/unidades 100 | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 492.000,00| 0,00| 0,00| 492.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2044 | VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENSI | | | 40.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | NO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: docentes treinados/unidades 150 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 09.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 40.000,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2046 | TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | | | 2.612.200,00| 0,00| 0,00| 2.612.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: alunos transportados/unidades 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 900.000,00| 0,00| 0,00| 900.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 905.000,00| 0,00| 0,00| 905.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 807.200,00| 0,00| 0,00| 807.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2047 | VALE TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO ENSINO FUND | | | 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | AMENTAL. | | | | | | | | | | | | | Produto: entidades apoiadas/unidades 150 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2049 | PASSES ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: bolsas concedidas/unidades 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2060 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2068 | CRIACAO E INSTALACAO DE ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: alunos educados/unidades 150 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2069 | CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | E CAPACIT DOS PROF PARA ALUNOS VICIADOS EM DROGAS | | | | | | | | | | | | | Produto: docentes treinados/unidades 150 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2087 | PARCERIAS COM ORGANIZACAO/ENTIDADES SOCIAIS PARA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | PROGRAMAS DE INCENTIVO A EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | Produto: alunos atendidos/unidades 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2279 | CRIACAO DE CLASSES DE ENSINO FUNDAMENTAL,SUPLETIVO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | DE ACORDO COM A DEMANDA EXISTENTE NOS BAIRROS. | | | | | | | | | | | | | Produto: alunos educados/unidades 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2343 | PARCERIAS/CONVENIOS P/CAPACITACAO DE PROFESSORES-R | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | EDE DE ENSINO P/HABILITACAO/REABILIT ENSINO ESPECI | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 366 | 2001 2367 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - | | | 300,00| 0,00| 0,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | EJA | | | | | | | | | | | | | Produto: jovens e adultos educados/unid 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 05 | 300,00| 0,00| 0,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 2003 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO | | | 300,00| 0,00| 0,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------- | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 09.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 12 362 | 2003 2368 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO PARA JOVENS E ADULTO | | | 300,00| 0,00| 0,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: jovens e adultos educados/unid 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 05 | 300,00| 0,00| 0,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 3.691.000,00| 540.000,00| 0,00| 3.047.000,00| 104.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 905.000,00| 0,00| 0,00| 905.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 807.900,00| 0,00| 0,00| 807.900,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 5.403.900,00| 540.000,00| 0,00| 4.759.900,00| 104.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 09.03.00 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.348.500,00 | 12 EDUCACAO 5.348.500,00 | 361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.537.500,00 | 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 3.537.500,00 | | | | 365 EDUCACAO INFANTIL 1.811.000,00 | 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE 1.811.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2001 | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | 3.537.500,00| 2.970.000,00| 0,00| 496.000,00| 71.500,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------------------------- | | | | | | | | | | | 12 361 | 2001 1005 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. ampliados/reformados/m2 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 1006 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: salas de aula construidas/unid 10 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2042 | DEMAIS DESPESAS - FUNDEF - 40% | | | 30.000,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 30.000,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2045 | CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 368.000,00| 0,00| 0,00| 368.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. conservados/unidades 15 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 368.000,00| 0,00| 0,00| 368.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2048 | OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | | | 2.940.000,00| 2.940.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: alunos educados/unidades 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 2.940.000,00| 2.940.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2058 | VALE TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO ENSINO FUN- | | | 27.000,00| 0,00| 0,00| 27.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | DAMENTAL - FUNDEF | | | | | | | | | | | | | Produto: alunos educados/unidades 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 27.000,00| 0,00| 0,00| 27.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2059 | VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DO ENSINO FUN- | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | DAMENTAL - FUNDEF | | | | | | | | | | | | | Produto: docentes treinados/unidades 150 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2061 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| | | | PARA O FUNDEF. | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 25 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 09.03.00 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 06 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2001 2282 | MUNICIPALIZACAO DO ENSINO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: alunos atendidos/unidades 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 2002 | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE | | | 1.811.000,00| 1.560.000,00| 0,00| 91.000,00| 160.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------------------------- | | | | | | | | | | | 12 365 | 2002 1240 | QUADRA POLIESPORTIVA EMAIC - ZONA NORTE | | | 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 800 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2379 | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA - FUNDEB | | | 1.661.000,00| 1.560.000,00| 0,00| 91.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: alunos atendidos/unidades 750 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 06 | 1.661.000,00| 1.560.000,00| 0,00| 91.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 06 | 5.348.500,00| 4.530.000,00| 0,00| 587.000,00| 231.500,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 5.348.500,00| 4.530.000,00| 0,00| 587.000,00| 231.500,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 09.04.00 CRECHES MUNICIPAIS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.576.000,00 | 12 EDUCACAO 2.576.000,00 | 365 EDUCACAO INFANTIL 2.576.000,00 | 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE 2.576.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2002 | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE | | | 2.576.000,00| 1.520.000,00| 0,00| 840.000,00| 216.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------------------------- | | | | | | | | | | | 12 365 | 2002 1079 | AMPLIACAO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2 de area ampliada/m2 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1080 | CONSTRUCAO DE NOVAS CRECHES MUNICIPAIS. | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 150 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1095 | CONSTRUCAO DE NOVAS CRECHES | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 150 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1096 | CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NOVA NA VILA BELA VISTA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1175 | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | FANTIL - EMEI NA VILA SANTA FE | | | | | | | | | | | | | Produto: salas de aula construidas/unid 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1186 | CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA VILA SANTA FE | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras realizadas/unid. 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1203 | CONSTRUCAO DE UMA EMEI P/ATENDER OS BAIRROS JD LEO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | NOR CRISTINA,JD VENEZA,JD ITALIA,JD MARGARIDA,PINH | | | | | | | | | | | | | Produto: salas de aula construidas/unid 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1230 | CONSTRUCAO DE CRECHE NA VILA SAO PEDRO | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1231 | CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM DAS LARANJEIRAS. | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 1 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 09.04.00 CRECHES MUNICIPAIS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2051 | FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | | | 1.980.000,00| 1.520.000,00| 0,00| 460.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: criancas atendidas/unidades 250 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.980.000,00| 1.520.000,00| 0,00| 460.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2052 | VALE ALIMENTACAO SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPASI | | | 260.000,00| 0,00| 0,00| 260.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: docentes treinados/unidades 200 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 260.000,00| 0,00| 0,00| 260.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2053 | VALE TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DAS CRECHES | | | 120.000,00| 0,00| 0,00| 120.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | Produto: docentes treinados/unidades 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 120.000,00| 0,00| 0,00| 120.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2054 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | Produto: alunos transportados/unidades 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 2.576.000,00| 1.520.000,00| 0,00| 840.000,00| 216.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.576.000,00| 1.520.000,00| 0,00| 840.000,00| 216.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.923.000,00 | 12 EDUCACAO 1.923.000,00 | 365 EDUCACAO INFANTIL 1.923.000,00 | 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE 1.923.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2002 | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE | | | 1.923.000,00| 1.250.000,00| 0,00| 599.000,00| 74.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------------------------- | | | | | | | | | | | 12 365 | 2002 1007 | AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | INFANTIL | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. ampliados/reformados/m2 700 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1008 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: salas de aula construidas/unid 300 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1163 | CONSTRUCAO DE GALPOES E PROTECAO PERMANENTE AS CAI | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | XAS DE AREIA. | | | | | | | | | | | | | Produto: m2 de area implantada/m2 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 1165 | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2050 | FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA | | | 1.703.000,00| 1.250.000,00| 0,00| 453.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: alunos atendidos/unidades 250 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.703.000,00| 1.250.000,00| 0,00| 453.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2055 | VALES ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | Produto: entidades apoiadas/unidades 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2056 | VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO | | | 45.000,00| 0,00| 0,00| 45.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | Produto: alunos educados/unidades 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 45.000,00| 0,00| 0,00| 45.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2062 | AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 10 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| | 12 365 | 2002 2280 | CRIACAO DE CLASSES DE EDUCACAO INFANTIL | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 1.923.000,00| 1.250.000,00| 0,00| 599.000,00| 74.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 1.923.000,00| 1.250.000,00| 0,00| 599.000,00| 74.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 09.06.00 SERVICOS DE ENSINO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 830.200,00 | 12 EDUCACAO 830.200,00 | 363 ENSINO PROFISSIONAL 580.100,00 | 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL 580.100,00 | | | | 364 ENSINO SUPERIOR 250.100,00 | 2005 ENSINO SUPERIOR 250.100,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2004 | ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL | | | 580.100,00| 0,00| 0,00| 580.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------ | | | | | | | | | | | 12 363 | 2004 2064 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | | | 400.000,00| 0,00| 0,00| 400.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: alunos capacitados/unid. 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 400.000,00| 0,00| 0,00| 400.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 2004 2067 | APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | EDUCACAO PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | Produto: entidades apoiadas/unidades 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 363 | 2004 2294 | SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO DE ENSINO DE PIRASSUNU | | | 180.000,00| 0,00| 0,00| 180.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | NGA | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 180.000,00| 0,00| 0,00| 180.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 2005 | ENSINO SUPERIOR | | | 250.100,00| 0,00| 0,00| 250.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------- | | | | | | | | | | | 12 364 | 2005 2071 | APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | Produto: entidades apoiadas/unidades 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 364 | 2005 2073 | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | | | 250.000,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: alunos transportados/unidades 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 250.000,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 830.200,00| 0,00| 0,00| 830.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 830.200,00| 0,00| 0,00| 830.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 09.07.00 MERENDA ESCOLAR | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.128.300,00 | 12 EDUCACAO 3.128.300,00 | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 2.940.300,00 | 2006 MERENDA ESCOLAR 3.128.300,00 | | | | 361 ENSINO FUNDAMENTAL 188.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2006 | MERENDA ESCOLAR | | | 3.128.300,00| 853.000,00| 0,00| 2.274.300,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------- | | | | | | | | | | | 12 306 | 2006 2074 | ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR | | | 665.000,00| 665.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 665.000,00| 665.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 306 | 2006 2075 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR | | | 2.274.300,00| 0,00| 0,00| 2.274.300,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: merendas distribuidas/unidades 250 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.671.000,00| 0,00| 0,00| 1.671.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 237.500,00| 0,00| 0,00| 237.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 365.800,00| 0,00| 0,00| 365.800,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 361 | 2006 2076 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO | | | 188.000,00| 188.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | Produto: merendas distribuidas/unidades 125 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 188.000,00| 188.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 12 306 | 2006 2295 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,MATRIAIS PERMANENTES E | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | VEICULOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 2.525.000,00| 853.000,00| 0,00| 1.671.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 237.500,00| 0,00| 0,00| 237.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 365.800,00| 0,00| 0,00| 365.800,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 3.128.300,00| 853.000,00| 0,00| 2.274.300,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 09.08.00 CONSERVATORIO MUSICAL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.007.000,00 | 13 CULTURA 1.007.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.007.000,00 | 3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO 1.007.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3006 | GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO | | | 1.007.000,00| 596.000,00| 0,00| 61.000,00| 350.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------------------------- | | | | | | | | | | | 13 122 | 3006 1088 | CONSTRUCAO DE UM NOVO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO | | | 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | | | DO CONSERVATORIO MUSICAL | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. construidos/m2 300 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | 13 122 | 3006 2103 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 650.000,00| 596.000,00| 0,00| 54.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 650.000,00| 596.000,00| 0,00| 54.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 13 122 | 3006 2296 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O CONSERVATORIO MUN. | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 13 122 | 3006 2297 | EXAMES DE AVALIACAO DOS ALUNOS DO CONSERVATORIO | | | 7.000,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 7.000,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 1.007.000,00| 596.000,00| 0,00| 61.000,00| 350.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 1.007.000,00| 596.000,00| 0,00| 61.000,00| 350.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.926.300,00 | 13 CULTURA 2.926.300,00 | 391 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 360.000,00 | 3002 DIFUSAO CULTURAL 2.913.200,00 | | | | 392 DIFUSAO CULTURAL 1.566.300,00 | 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO 12.000,00 | | | | 695 TURISMO 1.000.000,00 | 3005 INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA 1.100,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3002 | DIFUSAO CULTURAL | | | 2.913.200,00| 437.000,00| 0,00| 1.002.100,00| 1.474.100,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ---------------- | | | | | | | | | | | 13 392 | 3002 1016 | IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAIS | | | 1.900,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.900,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espaco cultural implantado/uni 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 900,00| 0,00| 0,00| 0,00| 900,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 1017 | REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS | | | 900,00| 0,00| 0,00| 0,00| 900,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espaco cultural reformado/unid 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 900,00| 0,00| 0,00| 0,00| 900,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 1097 | AMPLIACAO E REFORMA | | | 200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espacos culturais instal./unid 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 1171 | INFRA ESTRUTURA TURISTICA - CACHOEIRA DE EMAS | | | 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2 implantados/m2 200 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 900,00| 0,00| 0,00| 0,00| 900,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.100,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 1187 | AMPLIACAO DO CENTRO COMUNIATRIO DA VILA SAO PEDRO | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | Produto: espacos culturais instal./unid 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 1232 | CONSTRUCAO DE LABIRINTO VERDE EM CACHOEIRA DE EMAS | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espaco cultural implantado/uni 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 1233 | CONSTRUCAO DE UM PORTAL EM CACHOEIRA DE EMAS | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 1234 | CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL PARA ATENDER OS MORA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | DORES DOS BAIRROS DA ZONA SUL DA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | Produto: espaco cultural implantado/uni 1 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 1235 | CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL NA VILA SANTA FE. | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espaco cultural implantado/uni 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 13 391 | 3002 1243 | REURBANIZACAO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO MOGI GUACU | | | 360.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 360.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. de infraestrutura/m2 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 67.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 67.500,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 292.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 292.500,00| 0,00| 0,00| | 13 695 | 3002 1249 | INFRA-ESTRUTURA TURISTICA | | | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espaco cultural implantado/uni 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 05 | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 2088 | ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS | | | 558.000,00| 405.000,00| 0,00| 153.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: calendario divulgado/unid 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 558.000,00| 405.000,00| 0,00| 153.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 2090 | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | | | 626.000,00| 32.000,00| 0,00| 593.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: evento realizado/unidades 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 626.000,00| 32.000,00| 0,00| 593.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 2091 | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: projetos apoiados/unidades 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 2093 | APOIO A GRUPOS MUSICAIS | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: grupos apoiados/unidades 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 2298 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | VEICULOS PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 2299 | SUBVENCAO SOCIAL A CORPORACAO MUSICAL DE PIRASSU- | | | 250.000,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | NUNGA | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 250.000,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 2300 | AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA A CORPORACAO MU- | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | SICAL DE PIRASSUNUNGA | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 2345 | CONVENIO PARA INSTALACAO E RETRANSMISSAO DA TV CAN | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | CAO NOVA NO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | Produto: publico atendido/unidades 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 3004 | BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO | | | 12.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------------------- | | | | | | | | | | | 13 392 | 3004 1024 | AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA PUBLICA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: exemplar adquirido/unid 1 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3004 1190 | CONSTRUCAO DE UMA NOVA SEDE PARA A BIBLIOTECA MUNI | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | CIPAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA | | | | | | | | | | | | | Produto: obras realizadas/unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3004 2098 | FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: publico atendido/unidades 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 3005 | INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA | | | 1.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.100,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | | | 13 392 | 3005 1027 | INSTALACAO DE ESPACOS CULTURAIS | | | 1.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espacos culturais instal./unid 3639 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 1.631.500,00| 437.000,00| 0,00| 1.012.100,00| 182.400,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 1.294.800,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.294.800,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.926.300,00| 437.000,00| 0,00| 1.012.100,00| 1.477.200,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10.01.00 - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO | 2.300.300,00 | 10.02.00 - SETOR DE TURISMO | 626.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | | 10.01.00 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.300.300,00 | 13 CULTURA 2.300.300,00 | 391 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 360.000,00 | 3002 DIFUSAO CULTURAL 2.287.200,00 | | | | 392 DIFUSAO CULTURAL 940.300,00 | 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO 12.000,00 | | | | 695 TURISMO 1.000.000,00 | 3005 INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA 1.100,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3002 | DIFUSAO CULTURAL | | | 2.287.200,00| 405.000,00| 0,00| 409.100,00| 1.473.100,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ---------------- | | | | | | | | | | | 13 392 | 3002 1016 | IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAIS | | | 1.900,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.900,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espaco cultural implantado/uni 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 900,00| 0,00| 0,00| 0,00| 900,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 1017 | REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS | | | 900,00| 0,00| 0,00| 0,00| 900,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espaco cultural reformado/unid 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 900,00| 0,00| 0,00| 0,00| 900,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 1097 | AMPLIACAO E REFORMA | | | 200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espacos culturais instal./unid 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 1171 | INFRA ESTRUTURA TURISTICA - CACHOEIRA DE EMAS | | | 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2 implantados/m2 200 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 900,00| 0,00| 0,00| 0,00| 900,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 1.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.100,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 1187 | AMPLIACAO DO CENTRO COMUNIATRIO DA VILA SAO PEDRO | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | Produto: espacos culturais instal./unid 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 1232 | CONSTRUCAO DE LABIRINTO VERDE EM CACHOEIRA DE EMAS | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espaco cultural implantado/uni 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 1233 | CONSTRUCAO DE UM PORTAL EM CACHOEIRA DE EMAS | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 1234 | CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL PARA ATENDER OS MORA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | DORES DOS BAIRROS DA ZONA SUL DA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | Produto: espaco cultural implantado/uni 1 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | | 10.01.00 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 1235 | CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL NA VILA SANTA FE. | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espaco cultural implantado/uni 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 13 391 | 3002 1243 | REURBANIZACAO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO MOGI GUACU | | | 360.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 360.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. de infraestrutura/m2 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 67.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 67.500,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 292.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 292.500,00| 0,00| 0,00| | 13 695 | 3002 1249 | INFRA-ESTRUTURA TURISTICA | | | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espaco cultural implantado/uni 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 05 | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 2088 | ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS | | | 558.000,00| 405.000,00| 0,00| 153.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: calendario divulgado/unid 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 558.000,00| 405.000,00| 0,00| 153.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 2091 | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: projetos apoiados/unidades 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 2093 | APOIO A GRUPOS MUSICAIS | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: grupos apoiados/unidades 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 2298 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | VEICULOS PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 2299 | SUBVENCAO SOCIAL A CORPORACAO MUSICAL DE PIRASSU- | | | 250.000,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | NUNGA | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 250.000,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 2300 | AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA A CORPORACAO MU- | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | SICAL DE PIRASSUNUNGA | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 50 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3002 2345 | CONVENIO PARA INSTALACAO E RETRANSMISSAO DA TV CAN | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | CAO NOVA NO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | Produto: publico atendido/unidades 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 3004 | BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO | | | 12.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------------------- | | | | | | | | | | | 13 392 | 3004 1024 | AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA PUBLICA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: exemplar adquirido/unid 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3004 1190 | CONSTRUCAO DE UMA NOVA SEDE PARA A BIBLIOTECA MUNI | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | CIPAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA | | | | | | | | | | | | | Produto: obras realizadas/unid. 1 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | | 10.01.00 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 13 392 | 3004 2098 | FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: publico atendido/unidades 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 3005 | INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA | | | 1.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.100,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | | | 13 392 | 3005 1027 | INSTALACAO DE ESPACOS CULTURAIS | | | 1.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espacos culturais instal./unid 3639 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 1.005.500,00| 405.000,00| 0,00| 419.100,00| 181.400,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 1.294.800,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.294.800,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.300.300,00| 405.000,00| 0,00| 419.100,00| 1.476.200,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | | 10.02.00 SETOR DE TURISMO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 626.000,00 | 13 CULTURA 626.000,00 | 392 DIFUSAO CULTURAL 626.000,00 | 3002 DIFUSAO CULTURAL 626.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3002 | DIFUSAO CULTURAL | | | 626.000,00| 32.000,00| 0,00| 593.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ---------------- | | | | | | | | | | | 13 392 | 3002 2090 | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | | | 626.000,00| 32.000,00| 0,00| 593.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: evento realizado/unidades 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 626.000,00| 32.000,00| 0,00| 593.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 626.000,00| 32.000,00| 0,00| 593.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 626.000,00| 32.000,00| 0,00| 593.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.280.000,00 | 27 DESPORTO E LAZER 1.280.000,00 | 812 DESPORTO COMUNITARIO 1.280.000,00 | 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 1.280.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3007 | ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | 1.280.000,00| 611.000,00| 0,00| 498.400,00| 170.600,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ---------------------------------- | | | | | | | | | | | 27 812 | 3007 1028 | IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTES | | | 50.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.200,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: nucleo implantado/unid. 200 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1029 | MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espaco esport.modernizado/unid 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1030 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espaco esport.implantado/unid. 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1179 | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLI-ESPORTIVA ABERTA NO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | JARDIM LEONOR CRISTINA | | | | | | | | | | | | | Produto: m2 de area implantada/m2 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1192 | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLI-ESPORTIVA COBERTA P/ | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | ATENDER AOS BAIRROS DA VILA GUILHERMINA E ROSARIO | | | | | | | | | | | | | Produto: espaco esport.modernizado/unid 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1195 | CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM SAO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | VALENTIM | | | | | | | | | | | | | Produto: espaco esport.modernizado/unid 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1197 | COBERTURA NA QUADRA DE ESPORTES DO JARDIMR EDENTOR | | | 65.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 65.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espaco esport.modernizado/unid 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1204 | COBERTURA E MELHORIAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA V | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | ILA BRASIL | | | | | | | | | | | | | Produto: espaco esport.modernizado/unid 50 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1208 | CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE BICICROSS NO JARDIM DAS | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | LARANJEIRAS | | | | | | | | | | | | | Produto: nucleo implantado/unid. 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1209 | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E PRACA DE LAZER DO | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | JARDIM MORUMBI | | | | | | | | | | | | | Produto: m2 de area ampliada/m2 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1246 | CONSTRUCAO DE PISTA SINTETICA DE ATLETISMO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2108 | FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES | | | 611.000,00| 611.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: nucleo mantido/unid. 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 611.000,00| 611.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2109 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: evento realizado/unidades 15 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2110 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM ESPORTES | | | 191.400,00| 0,00| 0,00| 191.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: pessoas capacitadas/unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 191.400,00| 0,00| 0,00| 191.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2307 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | VEICULOS PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2308 | TRANSPORTES DE ATLETAS PARA A PARTICIPACAO DE CAM- | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | PEONATOS E JOGOS REGIONAIS,ESTADUAIS E MUNDIAL. | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2309 | DESPESAS PARA ATENDER ARBITRAGENS EM JOGOS DA MUNI | | | 30.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | CIPALIDADE (EVENTOS ESPORTIVOS - CAMPEONATOS) | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 30.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2310 | DESPESAS COM LOCACAO,ALIMENTACAO E ESTADIAS DOS | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | ATLETAS PARA CAMPEONATOS DE JOGOS REGIONAIS | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2315 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS EVENTOS | | | 90.000,00| 0,00| 0,00| 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | DA SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 90.000,00| 0,00| 0,00| 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2330 | CONVENIO COM A ENTIDADE A N D E | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 50 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2354 | DESPESAS DE CUSTEIO PARA ATENDER ATLETAS DO MUNICI | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | PIO PARA OS CAMPEONATOS | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 15 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2372 | DESPESAS COM ATLETAS DO MUNICIPIO | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 1.229.800,00| 611.000,00| 0,00| 498.400,00| 120.400,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 50.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 1.280.000,00| 611.000,00| 0,00| 498.400,00| 170.600,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 1.280.000,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | 11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.280.000,00 | 27 DESPORTO E LAZER 1.280.000,00 | 812 DESPORTO COMUNITARIO 1.280.000,00 | 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 1.280.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3007 | ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | 1.280.000,00| 611.000,00| 0,00| 498.400,00| 170.600,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ---------------------------------- | | | | | | | | | | | 27 812 | 3007 1028 | IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTES | | | 50.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.200,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: nucleo implantado/unid. 200 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1029 | MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espaco esport.modernizado/unid 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1030 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espaco esport.implantado/unid. 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1179 | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLI-ESPORTIVA ABERTA NO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | JARDIM LEONOR CRISTINA | | | | | | | | | | | | | Produto: m2 de area implantada/m2 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1192 | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLI-ESPORTIVA COBERTA P/ | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | ATENDER AOS BAIRROS DA VILA GUILHERMINA E ROSARIO | | | | | | | | | | | | | Produto: espaco esport.modernizado/unid 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1195 | CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM SAO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | VALENTIM | | | | | | | | | | | | | Produto: espaco esport.modernizado/unid 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1197 | COBERTURA NA QUADRA DE ESPORTES DO JARDIMR EDENTOR | | | 65.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 65.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: espaco esport.modernizado/unid 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 02 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1204 | COBERTURA E MELHORIAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA V | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | ILA BRASIL | | | | | | | | | | | | | Produto: espaco esport.modernizado/unid 50 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | 11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1208 | CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE BICICROSS NO JARDIM DAS | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | LARANJEIRAS | | | | | | | | | | | | | Produto: nucleo implantado/unid. 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1209 | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E PRACA DE LAZER DO | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | JARDIM MORUMBI | | | | | | | | | | | | | Produto: m2 de area ampliada/m2 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 1246 | CONSTRUCAO DE PISTA SINTETICA DE ATLETISMO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2108 | FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES | | | 611.000,00| 611.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: nucleo mantido/unid. 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 611.000,00| 611.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2109 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: evento realizado/unidades 15 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2110 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM ESPORTES | | | 191.400,00| 0,00| 0,00| 191.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: pessoas capacitadas/unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 191.400,00| 0,00| 0,00| 191.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2307 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | VEICULOS PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2308 | TRANSPORTES DE ATLETAS PARA A PARTICIPACAO DE CAM- | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | PEONATOS E JOGOS REGIONAIS,ESTADUAIS E MUNDIAL. | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2309 | DESPESAS PARA ATENDER ARBITRAGENS EM JOGOS DA MUNI | | | 30.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | CIPALIDADE (EVENTOS ESPORTIVOS - CAMPEONATOS) | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 30.000,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2310 | DESPESAS COM LOCACAO,ALIMENTACAO E ESTADIAS DOS | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | ATLETAS PARA CAMPEONATOS DE JOGOS REGIONAIS | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2315 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS EVENTOS | | | 90.000,00| 0,00| 0,00| 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | DA SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 90.000,00| 0,00| 0,00| 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2330 | CONVENIO COM A ENTIDADE A N D E | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 50 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | 11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2354 | DESPESAS DE CUSTEIO PARA ATENDER ATLETAS DO MUNICI | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | PIO PARA OS CAMPEONATOS | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 15 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 27 812 | 3007 2372 | DESPESAS COM ATLETAS DO MUNICIPIO | | | 70.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 70.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 1.229.800,00| 611.000,00| 0,00| 498.400,00| 120.400,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 02 | 50.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 1.280.000,00| 611.000,00| 0,00| 498.400,00| 170.600,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 15.00.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVICOS E DEP. | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 18.331.600,00 | 15 URBANISMO 13.390.400,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 4.518.000,00 | 5001 CIDADE LIMPA 1.758.000,00 | | | 17 SANEAMENTO 4.143.900,00 | 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 150.000,00 | 5002 CIDADE BONITA 3.095.300,00 | | | 26 TRANSPORTE 797.300,00 | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.409.200,00 | 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES 3.529.100,00 | | | | 452 SERVICOS URBANOS 5.313.200,00 | 5006 COMBATE A ENCHENTES 1.990.300,00 | | | | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 4.143.900,00 | 5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO 2.153.600,00 | | | | 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 797.300,00 | 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS 262.100,00 | | | | | 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA 4.668.000,00 | | | | | 5011 ESTRADAS 677.200,00 | | | | | 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL 198.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5001 | CIDADE LIMPA | | | 1.758.000,00| 1.255.000,00| 0,00| 348.000,00| 155.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------ | | | | | | | | | | | 15 452 | 5001 1034 | IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2 implantados/m2 90 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5001 1037 | RESERVATORIO E DRENAGEM DE CHORUME E ARBORIZACAO | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: arvores plantadas/unidade 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5001 2166 | DESTINACAO DO LIXO | | | 1.433.000,00| 1.255.000,00| 0,00| 178.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: toneladas/dia destinadas/tone. 15 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.433.000,00| 1.255.000,00| 0,00| 178.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5001 2167 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 45.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 45.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 45.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 45.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5001 2332 | VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO SETOR DE LIMPE- | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | ZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5001 2333 | VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES | | | 110.000,00| 0,00| 0,00| 110.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 110.000,00| 0,00| 0,00| 110.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5002 | CIDADE BONITA | | | 3.095.300,00| 647.000,00| 0,00| 2.408.100,00| 40.200,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------- | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 15.00.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVICOS E DEP. | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 15 451 | 5002 1035 | INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: iluminarias instaladas/unidade 10 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5002 1036 | CONSTRUCAO DE PRACAS NO JARDIM MILENIUM,VILA SANTA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | FE,JARDIM VERONA E RESIDENCE RIO VERDE. | | | | | | | | | | | | | Produto: km2 de pracas construidas/km2 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5002 1198 | TERMINO DA PRACA DE LAZER DO JARDIM REDENTOR (DEFR | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | ONTE O CAIC). | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. construidos/m2 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5002 2170 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | | 2.300.000,00| 0,00| 0,00| 2.300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kws horas dispendidos/kws 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.300.000,00| 0,00| 0,00| 2.300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5002 2171 | CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | 755.100,00| 647.000,00| 0,00| 108.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: km2 de pracas conservadas/km2 3 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 755.100,00| 647.000,00| 0,00| 108.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5002 2172 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5003 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | | 3.529.100,00| 343.000,00| 0,00| 2.514.200,00| 671.900,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | 15 451 | 5003 1038 | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | | | 500.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500.100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kms. pavimentados/kms 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1084 | PROLONGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kms. construidos/kms 15 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 26 782 | 5003 1093 | AMPLIACAO DE ESTRADAS | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kms. construidos/kms 30 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1098 | PROLONGAMENTO DE RUAS PARA O NOVO ACESSO A ZONA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | NORTE - USP | | | | | | | | | | | | | Produto: kms. construidos/kms 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1174 | PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS QUE | | | 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| | | | NECESSITAREM, NA VILA SANTA FE | | | | | | | | | | | | | Produto: kms. conservados/kms 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1177 | ADEQUACAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS PARA ACESSI- | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | BILIDADE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FISICA | | | | | | | | | | | | | Produto: obras realizadas/unid. 2 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 15.00.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVICOS E DEP. | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1183 | ABERTURA DAS VIAS PUBLICAS E PAVIMENTACAO DA CONTI | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | NUACAO DA R GUILHERME B ZOEGA JD REDENTOR ATE GUIA | | | | | | | | | | | | | Produto: kms. construidos/kms 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1193 | RECAPEAMENTOS DAS RUAS JAIME DOLFINE, JD ROSIM E D | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | E MAIS VIAS QUE NECESSITAREM NA LOCALIDADE | | | | | | | | | | | | | Produto: kms. recapeados/kms 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1194 | CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NA AVENIDA DUQUE DE CAXI | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | AS NORTE | | | | | | | | | | | | | Produto: kms. pavimentados/kms 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1196 | RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO JARDIM DAS LARAN | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | JEIRAS, REDENTOR E SAO VALENTIM | | | | | | | | | | | | | Produto: kms. recapeados/kms 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1199 | REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTOS DE ONIBUS CONSTRUID | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | OS NO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. conservados/m2 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1200 | RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS VILA SANTA TEREZINH | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | A,JD LEONOR CRISTINA E JD FERRARREZI | | | | | | | | | | | | | Produto: kms. recapeados/kms 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1207 | ABERTURA E ASFALTAMENTO DE VIA PARALELA AO ANEL VI | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | ARIO, JUNTO AO JD ELITE | | | | | | | | | | | | | Produto: kms. construidos/kms 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 2173 | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | | | 1.067.000,00| 343.000,00| 0,00| 724.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kms. conservados/kms 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.067.000,00| 343.000,00| 0,00| 724.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 2174 | RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS | | | 1.670.100,00| 0,00| 0,00| 1.670.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kms. recapeados/kms 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.670.100,00| 0,00| 0,00| 1.670.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 26 782 | 5003 2176 | PROJETO RELUZ | | | 120.000,00| 0,00| 0,00| 120.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kms. conservados/kms 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 120.000,00| 0,00| 0,00| 120.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5003 2334 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5006 | COMBATE A ENCHENTES | | | 1.990.300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.990.300,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------- | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 15.00.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVICOS E DEP. | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 17 512 | 5006 1046 | DRENAGEM URBANA LARANJA AZEDA CONVENIO COM A CAIXA | | | 1.988.300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.988.300,00| 0,00| 0,00| | | | ECONOMICA FEDERAL. | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. conservados/m2 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 07 | 1.988.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.988.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5006 1085 | CONSTRUCAO DE REPRESA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5006 1094 | CANALIZACAO E RETIFICACAO DOS CORREGOS LARANJA AZE | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | DA E RIBEIRAO DO OURO. | | | | | | | | | | | | | Produto: mts canalizados/mts 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5007 | SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO | | | 2.153.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.153.600,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | | | 17 512 | 5007 1048 | IMPLANTACAO DA ESTACAO DO TRATAMENTO DE ESGOTO - | | | 2.153.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.153.500,00| 0,00| 0,00| | | | ETE. | | | | | | | | | | | | | Produto: ligacoes instaladas/unidade 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 07 | 2.152.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.152.500,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5007 1051 | MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: ligacoes melhoradas/unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5008 | SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | | | 262.100,00| 157.000,00| 0,00| 40.000,00| 65.000,00| 100,00| 0,00| | | ---- | -------------------------------- | | | | | | | | | | | 15 452 | 5008 1052 | REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: reformas efetuadas/unidade 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5008 1053 | DESAPROPRIACAO | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | | | Produto: reformas efetuadas/unidade 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | 15 452 | 5008 1191 | CONSTRUCAO DE UM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras realizadas/unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5008 2182 | ADMINISTRACAO DE CEMITERIO | | | 202.000,00| 157.000,00| 0,00| 40.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 202.000,00| 157.000,00| 0,00| 40.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5010 | GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | | | 4.668.000,00| 3.108.000,00| 0,00| 1.216.500,00| 343.400,00| 100,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------------- | | | | | | | | | | | 15 122 | 5010 1082 | GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS . | | | 3.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 1500 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 15.00.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVICOS E DEP. | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | 15 122 | 5010 1087 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | | | Produto: m2. adquiridos/m2 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | 15 122 | 5010 1172 | CONSTRUCAO DE PONTES NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kms. construidos/kms 3 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 122 | 5010 1215 | AMPLIACAO E REFORMA NA FABRICA DE TUBOS | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2 de area ampliada/m2 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 122 | 5010 1220 | OBRAS E INSTALCOES DA MUNICIPALIDADE | | | 50.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.200,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.200,00| 0,00| 0,00| | 15 122 | 5010 1247 | INFRA ESTRUTURA URBANA | | | 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. de infraestrutura/m2 200 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 05 | 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| | 15 122 | 5010 2190 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 4.004.500,00| 3.108.000,00| 0,00| 866.500,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 3.849.100,00| 3.108.000,00| 0,00| 711.100,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 155.400,00| 0,00| 0,00| 155.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 126 | 5010 2193 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES (AREIA,CIMEN | | | 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | TO, PEDRISCO E ETC ) | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 122 | 5010 2194 | PECAS PARA MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E PARA | | | 200.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MANUTENCAO DOS MESMOS | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 200.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 122 | 5010 2365 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | PARA A SECRETARIA DE OBRAS E DEP | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5011 | ESTRADAS | | | 677.200,00| 206.000,00| 0,00| 471.000,00| 200,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------- | | | | | | | | | | | 26 782 | 5011 1039 | CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kms. construidos/kms 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 26 782 | 5011 2175 | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | | | 565.100,00| 206.000,00| 0,00| 359.000,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kms. conservados/kms 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 565.100,00| 206.000,00| 0,00| 359.000,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 26 782 | 5011 2177 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL | | | 44.000,00| 0,00| 0,00| 44.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: conselho mantido/unidade 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 44.000,00| 0,00| 0,00| 44.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 15.00.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVICOS E DEP. | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 26 782 | 5011 2178 | PRO-ESTRADA - CONVENIO | | | 68.000,00| 0,00| 0,00| 68.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | 5011 | | | | | | | | | | | | | Produto: subsidio por passageiro/unid. 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 68.000,00| 0,00| 0,00| 68.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 8001 | SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | 198.000,00| 0,00| 0,00| 197.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------- | | | | | | | | | | | 15 452 | 8001 2265 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO | | | 198.000,00| 0,00| 0,00| 197.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: fiscais/dia/unidade 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 198.000,00| 0,00| 0,00| 197.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 13.783.400,00| 5.716.000,00| 0,00| 7.039.400,00| 1.027.800,00| 200,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 407.700,00| 0,00| 0,00| 155.400,00| 252.300,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 07 | 4.140.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 4.140.500,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 18.331.600,00| 5.716.000,00| 0,00| 7.194.800,00| 5.420.600,00| 200,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 15.01.00 - SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVICOS E DEP | 8.811.900,00 | 15.02.00 - SETOR DE ESTRADAS | 677.200,00 | | 15.03.00 - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | 1.758.000,00 | 15.04.00 - SETOR DE CEMITERIO | 262.100,00 | | 15.05.00 - SETOR DE PARQUES E JARDINS | 785.300,00 | 15.06.00 - SETOR DE VIAS PUBLICAS | 6.037.100,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 15.00.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVICOS E DEP. | | 15.01.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVICOS E DEP | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8.811.900,00 | 15 URBANISMO 4.668.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 4.518.000,00 | 5006 COMBATE A ENCHENTES 1.990.300,00 | | | 17 SANEAMENTO 4.143.900,00 | 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 150.000,00 | 5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO 2.153.600,00 | | | | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 4.143.900,00 | 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA 4.668.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5006 | COMBATE A ENCHENTES | | | 1.990.300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.990.300,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------- | | | | | | | | | | | 17 512 | 5006 1046 | DRENAGEM URBANA LARANJA AZEDA CONVENIO COM A CAIXA | | | 1.988.300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.988.300,00| 0,00| 0,00| | | | ECONOMICA FEDERAL. | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. conservados/m2 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 07 | 1.988.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.988.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5006 1085 | CONSTRUCAO DE REPRESA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5006 1094 | CANALIZACAO E RETIFICACAO DOS CORREGOS LARANJA AZE | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | DA E RIBEIRAO DO OURO. | | | | | | | | | | | | | Produto: mts canalizados/mts 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5007 | SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO | | | 2.153.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.153.600,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------------------------------- | | | | | | | | | | | 17 512 | 5007 1048 | IMPLANTACAO DA ESTACAO DO TRATAMENTO DE ESGOTO - | | | 2.153.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.153.500,00| 0,00| 0,00| | | | ETE. | | | | | | | | | | | | | Produto: ligacoes instaladas/unidade 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 07 | 2.152.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.152.500,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5007 1051 | MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: ligacoes melhoradas/unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5010 | GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | | | 4.668.000,00| 3.108.000,00| 0,00| 1.216.500,00| 343.400,00| 100,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------------- | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 15.00.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVICOS E DEP. | | 15.01.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVICOS E DEP | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 15 122 | 5010 1082 | GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS . | | | 3.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 1500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| | 15 122 | 5010 1087 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | | | Produto: m2. adquiridos/m2 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | 15 122 | 5010 1172 | CONSTRUCAO DE PONTES NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kms. construidos/kms 3 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 122 | 5010 1215 | AMPLIACAO E REFORMA NA FABRICA DE TUBOS | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2 de area ampliada/m2 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 122 | 5010 1220 | OBRAS E INSTALCOES DA MUNICIPALIDADE | | | 50.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.200,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.200,00| 0,00| 0,00| | 15 122 | 5010 1247 | INFRA ESTRUTURA URBANA | | | 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. de infraestrutura/m2 200 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 05 | 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| | 15 122 | 5010 2190 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 4.004.500,00| 3.108.000,00| 0,00| 866.500,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 3.849.100,00| 3.108.000,00| 0,00| 711.100,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 155.400,00| 0,00| 0,00| 155.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 126 | 5010 2193 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES (AREIA,CIMEN | | | 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | TO, PEDRISCO E ETC ) | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 122 | 5010 2194 | PECAS PARA MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E PARA | | | 200.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | MANUTENCAO DOS MESMOS | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 200.000,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 122 | 5010 2365 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | PARA A SECRETARIA DE OBRAS E DEP | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 4.263.800,00| 3.108.000,00| 0,00| 1.061.100,00| 94.600,00| 100,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 407.600,00| 0,00| 0,00| 155.400,00| 252.200,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 07 | 4.140.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 4.140.500,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 8.811.900,00| 3.108.000,00| 0,00| 1.216.500,00| 4.487.300,00| 100,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 15.00.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVICOS E DEP. | | 15.02.00 SETOR DE ESTRADAS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 677.200,00 | 26 TRANSPORTE 677.200,00 | 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 677.200,00 | 5011 ESTRADAS 677.200,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5011 | ESTRADAS | | | 677.200,00| 206.000,00| 0,00| 471.000,00| 200,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------- | | | | | | | | | | | 26 782 | 5011 1039 | CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kms. construidos/kms 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 26 782 | 5011 2175 | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | | | 565.100,00| 206.000,00| 0,00| 359.000,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kms. conservados/kms 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 565.100,00| 206.000,00| 0,00| 359.000,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 26 782 | 5011 2177 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL | | | 44.000,00| 0,00| 0,00| 44.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: conselho mantido/unidade 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 44.000,00| 0,00| 0,00| 44.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 26 782 | 5011 2178 | PRO-ESTRADA - CONVENIO | | | 68.000,00| 0,00| 0,00| 68.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | 5011 | | | | | | | | | | | | | Produto: subsidio por passageiro/unid. 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 68.000,00| 0,00| 0,00| 68.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 677.200,00| 206.000,00| 0,00| 471.000,00| 200,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 677.200,00| 206.000,00| 0,00| 471.000,00| 200,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 15.00.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVICOS E DEP. | | 15.03.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.758.000,00 | 15 URBANISMO 1.758.000,00 | 452 SERVICOS URBANOS 1.758.000,00 | 5001 CIDADE LIMPA 1.758.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5001 | CIDADE LIMPA | | | 1.758.000,00| 1.255.000,00| 0,00| 348.000,00| 155.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------ | | | | | | | | | | | 15 452 | 5001 1034 | IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2 implantados/m2 90 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5001 1037 | RESERVATORIO E DRENAGEM DE CHORUME E ARBORIZACAO | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: arvores plantadas/unidade 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5001 2166 | DESTINACAO DO LIXO | | | 1.433.000,00| 1.255.000,00| 0,00| 178.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: toneladas/dia destinadas/tone. 15 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.433.000,00| 1.255.000,00| 0,00| 178.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5001 2167 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 45.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 45.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 45.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 45.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5001 2332 | VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO SETOR DE LIMPE- | | | 60.000,00| 0,00| 0,00| 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | ZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 60.000,00| 0,00| 0,00| 60.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5001 2333 | VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES | | | 110.000,00| 0,00| 0,00| 110.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 110.000,00| 0,00| 0,00| 110.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 1.758.000,00| 1.255.000,00| 0,00| 348.000,00| 155.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 1.758.000,00| 1.255.000,00| 0,00| 348.000,00| 155.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 15.00.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVICOS E DEP. | | 15.04.00 SETOR DE CEMITERIO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 262.100,00 | 15 URBANISMO 262.100,00 | 452 SERVICOS URBANOS 262.100,00 | 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS 262.100,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5008 | SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | | | 262.100,00| 157.000,00| 0,00| 40.000,00| 65.000,00| 100,00| 0,00| | | ---- | -------------------------------- | | | | | | | | | | | 15 452 | 5008 1052 | REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: reformas efetuadas/unidade 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5008 1053 | DESAPROPRIACAO | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | | | Produto: reformas efetuadas/unidade 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | 15 452 | 5008 1191 | CONSTRUCAO DE UM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras realizadas/unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5008 2182 | ADMINISTRACAO DE CEMITERIO | | | 202.000,00| 157.000,00| 0,00| 40.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 202.000,00| 157.000,00| 0,00| 40.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 262.100,00| 157.000,00| 0,00| 40.000,00| 65.000,00| 100,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 262.100,00| 157.000,00| 0,00| 40.000,00| 65.000,00| 100,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 15.00.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVICOS E DEP. | | 15.05.00 SETOR DE PARQUES E JARDINS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 785.300,00 | 15 URBANISMO 785.300,00 | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 200,00 | 5002 CIDADE BONITA 785.300,00 | | | | 452 SERVICOS URBANOS 785.100,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5002 | CIDADE BONITA | | | 785.300,00| 647.000,00| 0,00| 108.100,00| 30.200,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------- | | | | | | | | | | | 15 451 | 5002 1036 | CONSTRUCAO DE PRACAS NO JARDIM MILENIUM,VILA SANTA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | FE,JARDIM VERONA E RESIDENCE RIO VERDE. | | | | | | | | | | | | | Produto: km2 de pracas construidas/km2 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5002 1198 | TERMINO DA PRACA DE LAZER DO JARDIM REDENTOR (DEFR | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | ONTE O CAIC). | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. construidos/m2 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5002 2171 | CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | 755.100,00| 647.000,00| 0,00| 108.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: km2 de pracas conservadas/km2 3 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 755.100,00| 647.000,00| 0,00| 108.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5002 2172 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 785.300,00| 647.000,00| 0,00| 108.100,00| 30.200,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 785.300,00| 647.000,00| 0,00| 108.100,00| 30.200,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 15.00.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVICOS E DEP. | | 15.06.00 SETOR DE VIAS PUBLICAS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.037.100,00 | 15 URBANISMO 5.917.000,00 | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.409.000,00 | 5002 CIDADE BONITA 2.310.000,00 | | | 26 TRANSPORTE 120.100,00 | 452 SERVICOS URBANOS 2.508.000,00 | 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES 3.529.100,00 | | | | 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 120.100,00 | 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL 198.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5002 | CIDADE BONITA | | | 2.310.000,00| 0,00| 0,00| 2.300.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------- | | | | | | | | | | | 15 451 | 5002 1035 | INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: iluminarias instaladas/unidade 10 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5002 2170 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | | 2.300.000,00| 0,00| 0,00| 2.300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kws horas dispendidos/kws 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.300.000,00| 0,00| 0,00| 2.300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5003 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | | 3.529.100,00| 343.000,00| 0,00| 2.514.200,00| 671.900,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | 15 451 | 5003 1038 | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | | | 500.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500.100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kms. pavimentados/kms 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 05 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1084 | PROLONGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kms. construidos/kms 15 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 26 782 | 5003 1093 | AMPLIACAO DE ESTRADAS | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kms. construidos/kms 30 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1098 | PROLONGAMENTO DE RUAS PARA O NOVO ACESSO A ZONA | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | NORTE - USP | | | | | | | | | | | | | Produto: kms. construidos/kms 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1174 | PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS QUE | | | 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| | | | NECESSITAREM, NA VILA SANTA FE | | | | | | | | | | | | | Produto: kms. conservados/kms 2 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 15.00.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVICOS E DEP. | | 15.06.00 SETOR DE VIAS PUBLICAS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1177 | ADEQUACAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS PARA ACESSI- | | | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | BILIDADE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FISICA | | | | | | | | | | | | | Produto: obras realizadas/unid. 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1183 | ABERTURA DAS VIAS PUBLICAS E PAVIMENTACAO DA CONTI | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | NUACAO DA R GUILHERME B ZOEGA JD REDENTOR ATE GUIA | | | | | | | | | | | | | Produto: kms. construidos/kms 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1193 | RECAPEAMENTOS DAS RUAS JAIME DOLFINE, JD ROSIM E D | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | E MAIS VIAS QUE NECESSITAREM NA LOCALIDADE | | | | | | | | | | | | | Produto: kms. recapeados/kms 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1194 | CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NA AVENIDA DUQUE DE CAXI | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | AS NORTE | | | | | | | | | | | | | Produto: kms. pavimentados/kms 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1196 | RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO JARDIM DAS LARAN | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | JEIRAS, REDENTOR E SAO VALENTIM | | | | | | | | | | | | | Produto: kms. recapeados/kms 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1199 | REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTOS DE ONIBUS CONSTRUID | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | OS NO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. conservados/m2 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1200 | RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS VILA SANTA TEREZINH | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | A,JD LEONOR CRISTINA E JD FERRARREZI | | | | | | | | | | | | | Produto: kms. recapeados/kms 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 1207 | ABERTURA E ASFALTAMENTO DE VIA PARALELA AO ANEL VI | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | ARIO, JUNTO AO JD ELITE | | | | | | | | | | | | | Produto: kms. construidos/kms 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 2173 | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | | | 1.067.000,00| 343.000,00| 0,00| 724.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kms. conservados/kms 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.067.000,00| 343.000,00| 0,00| 724.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 451 | 5003 2174 | RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS | | | 1.670.100,00| 0,00| 0,00| 1.670.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kms. recapeados/kms 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.670.100,00| 0,00| 0,00| 1.670.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 26 782 | 5003 2176 | PROJETO RELUZ | | | 120.000,00| 0,00| 0,00| 120.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: kms. conservados/kms 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 120.000,00| 0,00| 0,00| 120.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 15 452 | 5003 2334 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 15.00.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVICOS E DEP. | | 15.06.00 SETOR DE VIAS PUBLICAS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 8001 | SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | 198.000,00| 0,00| 0,00| 197.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------- | | | | | | | | | | | 15 452 | 8001 2265 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO | | | 198.000,00| 0,00| 0,00| 197.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: fiscais/dia/unidade 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 198.000,00| 0,00| 0,00| 197.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 6.037.000,00| 343.000,00| 0,00| 5.011.200,00| 682.800,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 05 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 6.037.100,00| 343.000,00| 0,00| 5.011.200,00| 682.900,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 16.00.00 CORPO DE BOMBEIROS | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 621.100,00 | 06 SEGURANCA PUBLICA 621.100,00 | 181 POLICIAMENTO 621.100,00 | 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV 621.100,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 8003 | APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | | | 621.100,00| 442.000,00| 0,00| 178.000,00| 1.100,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | 06 181 | 8003 1083 | REFORMA E AMPLIACAO | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2 de area ampliada/m2 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 8003 2268 | COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO | | | 620.000,00| 442.000,00| 0,00| 178.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 620.000,00| 442.000,00| 0,00| 178.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 8003 2335 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | PARA O CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 621.100,00| 442.000,00| 0,00| 178.000,00| 1.100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 621.100,00| 442.000,00| 0,00| 178.000,00| 1.100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 16.01.00 - CORPO DE BOMBEIROS | 621.100,00 | - | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 16.00.00 CORPO DE BOMBEIROS | | 16.01.00 CORPO DE BOMBEIROS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 621.100,00 | 06 SEGURANCA PUBLICA 621.100,00 | 181 POLICIAMENTO 621.100,00 | 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV 621.100,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 8003 | APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | | | 621.100,00| 442.000,00| 0,00| 178.000,00| 1.100,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | 06 181 | 8003 1083 | REFORMA E AMPLIACAO | | | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2 de area ampliada/m2 50 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 8003 2268 | COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO | | | 620.000,00| 442.000,00| 0,00| 178.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 620.000,00| 442.000,00| 0,00| 178.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 06 181 | 8003 2335 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | PARA O CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 621.100,00| 442.000,00| 0,00| 178.000,00| 1.100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 621.100,00| 442.000,00| 0,00| 178.000,00| 1.100,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.760.000,00 | 01 LEGISLATIVA 1.760.000,00 | 031 ACAO LEGISLATIVA 344.000,00 | 7005 PROCESSO LEGISLATIVO 1.760.000,00 | | | | 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.416.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7005 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 1.760.000,00| 1.114.000,00| 0,00| 252.000,00| 394.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------------- | | | | | | | | | | | 01 122 | 7005 1071 | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO | | | 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. ampliados/reformados/m2 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | 01 031 | 7005 2257 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | 334.000,00| 332.000,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: legislacao aprovada/unidade 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 334.000,00| 332.000,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 01 122 | 7005 2258 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 1.050.000,00| 779.000,00| 0,00| 177.000,00| 94.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.050.000,00| 779.000,00| 0,00| 177.000,00| 94.000,00| 0,00| 0,00| | 01 122 | 7005 2327 | CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 10 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 01 122 | 7005 2328 | MANUTENCAO DO PAGAMENTO BENEFICIO ALIMENTACAO | | | 21.000,00| 0,00| 0,00| 21.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 21.000,00| 0,00| 0,00| 21.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 01 122 | 7005 2329 | PLANO DE SAUDE - SERVIDORES | | | 22.000,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 15 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 22.000,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 01 122 | 7005 2347 | CONTRATACAO DE PESSOAL | | | 2.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 3 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 01 122 | 7005 2348 | REPOSICAO E OU AUMENTO SALARIAL | | | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: servidor beneficiado/unidade 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 01 122 | 7005 2349 | MANUTENCAO DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: servidor beneficiado/unidade 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 01 031 | 7005 2366 | TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVAS | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 25 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 1.760.000,00| 1.114.000,00| 0,00| 252.000,00| 394.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 1.760.000,00| 1.114.000,00| 0,00| 252.000,00| 394.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA | 1.426.000,00 | 01.02.00 - CORPO LEGISLATIVO | 334.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA | | 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.426.000,00 | 01 LEGISLATIVA 1.426.000,00 | 031 ACAO LEGISLATIVA 10.000,00 | 7005 PROCESSO LEGISLATIVO 1.426.000,00 | | | | 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.416.000,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7005 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 1.426.000,00| 782.000,00| 0,00| 250.000,00| 394.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------------- | | | | | | | | | | | 01 122 | 7005 1071 | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO | | | 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. ampliados/reformados/m2 5 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| | 01 122 | 7005 2258 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 1.050.000,00| 779.000,00| 0,00| 177.000,00| 94.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 01 | 1.050.000,00| 779.000,00| 0,00| 177.000,00| 94.000,00| 0,00| 0,00| | 01 122 | 7005 2327 | CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 10 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 01 122 | 7005 2328 | MANUTENCAO DO PAGAMENTO BENEFICIO ALIMENTACAO | | | 21.000,00| 0,00| 0,00| 21.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 21.000,00| 0,00| 0,00| 21.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 01 122 | 7005 2329 | PLANO DE SAUDE - SERVIDORES | | | 22.000,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 15 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 22.000,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 01 122 | 7005 2347 | CONTRATACAO DE PESSOAL | | | 2.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 3 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 2.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 01 122 | 7005 2348 | REPOSICAO E OU AUMENTO SALARIAL | | | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: servidor beneficiado/unidade 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 01 122 | 7005 2349 | MANUTENCAO DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: servidor beneficiado/unidade 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 01 031 | 7005 2366 | TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVAS | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 1.426.000,00| 782.000,00| 0,00| 250.000,00| 394.000,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA | | 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 1.426.000,00| 782.000,00| 0,00| 250.000,00| 394.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA | | 01.02.00 CORPO LEGISLATIVO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 334.000,00 | 01 LEGISLATIVA 334.000,00 | 031 ACAO LEGISLATIVA 334.000,00 | 7005 PROCESSO LEGISLATIVO 334.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7005 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 334.000,00| 332.000,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | -------------------- | | | | | | | | | | | 01 031 | 7005 2257 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | 334.000,00| 332.000,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: legislacao aprovada/unidade 25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 01 | 334.000,00| 332.000,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 01 | 334.000,00| 332.000,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 334.000,00| 332.000,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 17.00.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DO ORGAO | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 11.790.662,75 | 04 ADMINISTRACAO 3.514.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.334.000,00 | 5012 SISTEMAS DE ESGOTO 2.416.988,14 | | | 15 URBANISMO 884.104,09 | 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.180.000,00 | 5013 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.153.000,00 | | | 17 SANEAMENTO 7.391.558,66 | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 8.275.662,75 | 5014 GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA 1.092.000,00 | | | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.000,00 | 999 RESERVA DE CONTINTENCIA 1.000,00 | 5015 GESTAO FINANCEIRA 1.180.000,00 | | | | | 5016 GALERIAIS PLUVIAIS 884.104,09 | | | | | 5017 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.974.570,52 | | | | | 5018 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 89.000,00 | | | | | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5012 | SISTEMAS DE ESGOTO | | | 2.416.988,14| 341.000,00| 0,00| 439.000,00| 1.636.988,14| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------ | | | | | | | | | | | 17 512 | 5012 1128 | CONSTRUCAO DE REDES COLETORAS | | | 42.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 42.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras realizadas/unid. 2200 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 42.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 42.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5012 1129 | COSNTRUCAO DE EMISSARIO DE ESGOTO | | | 835.387,54| 0,00| 0,00| 0,00| 835.387,54| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras realizadas/unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 163.051,98| 0,00| 0,00| 0,00| 163.051,98| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 07 | 672.335,56| 0,00| 0,00| 0,00| 672.335,56| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5012 1132 | CAPACITACAO PROFISSIONAL DE PESSOAL DO SETOR DE ES | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | GOTO | | | | | | | | | | | | | Produto: empregados capacitados/unidade 10 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5012 1133 | PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL SETOR ESGOTO | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras preservadas/unidades 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5012 1134 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | E RENOVACAO DE FROTA | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5012 1224 | CONSTRUCAO DE ELEVATORIA DE ESGOTO | | | 699.600,60| 0,00| 0,00| 0,00| 699.600,60| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 136.545,88| 0,00| 0,00| 0,00| 136.545,88| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 17.00.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 07 | 563.054,72| 0,00| 0,00| 0,00| 563.054,72| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5012 2305 | MANUTENCAO ATIVIDADE DOS SERVICOS DE ESGOTO | | | 775.000,00| 341.000,00| 0,00| 434.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 775.000,00| 341.000,00| 0,00| 434.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5013 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | | | 1.153.000,00| 952.000,00| 0,00| 188.000,00| 13.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ---------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 5013 1102 | AMPLIACAO E REFORMA DO PACO DA ADMINISTRACAO | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras realizadas/unid. 0,26 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5013 1153 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES ADM. GERAL | | | 8.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4,8 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 8.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5013 2302 | MANUTENCAO ATIV. DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO | | | 1.140.000,00| 952.000,00| 0,00| 188.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 0,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 1.140.000,00| 952.000,00| 0,00| 188.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5014 | GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA | | | 1.092.000,00| 64.000,00| 0,00| 1.028.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------ | | | | | | | | | | | 04 122 | 5014 2306 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA | | | 287.000,00| 64.000,00| 0,00| 223.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 180,42 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 287.000,00| 64.000,00| 0,00| 223.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5014 2311 | MANUT. OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS-PASEP | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 0,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5014 2312 | MANUT. FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE | | | 80.000,00| 0,00| 0,00| 80.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 178,51 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 80.000,00| 0,00| 0,00| 80.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5014 2313 | MANUT. OUTROS BENEFICIOS - PLANO DE SAUDE | | | 320.000,00| 0,00| 0,00| 320.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 185,8 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 320.000,00| 0,00| 0,00| 320.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5014 2314 | MANUT.FORNEC.DE CARTAO VALE ALIMENTACAO | | | 270.000,00| 0,00| 0,00| 270.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 178,89 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 270.000,00| 0,00| 0,00| 270.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5014 2323 | MANUT.SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO | | | 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 188 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5015 | GESTAO FINANCEIRA | | | 1.180.000,00| 430.000,00| 113.000,00| 420.000,00| 7.000,00| 0,00| 210.000,00| | | ---- | ----------------- | | | | | | | | | | | 04 123 | 5015 1154 | EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTES - FINANCAS | | | 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 5,25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 17.00.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 04 123 | 5015 2303 | MANUTENCAO ATIV.DOS SERVICOS DE FINANCAS | | | 850.000,00| 430.000,00| 0,00| 420.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 0,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 850.000,00| 430.000,00| 0,00| 420.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 123 | 5015 2317 | MANUT. E PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATA | | | 210.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 210.000,00| | | | DA | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 12,03 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 210.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 210.000,00| | 04 123 | 5015 2318 | MANUTENCAO DE JUROS DA DIVIDA S/CONTRATOS | | | 113.000,00| 0,00| 113.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 12,18 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 113.000,00| 0,00| 113.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5016 | GALERIAIS PLUVIAIS | | | 884.104,09| 20.000,00| 0,00| 90.000,00| 774.104,09| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------ | | | | | | | | | | | 15 512 | 5016 1150 | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS | | | 430.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 430.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras realizadas/unid. 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 430.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 430.000,00| 0,00| 0,00| | 15 512 | 5016 1151 | REPOSICAO ASFALTICA EM VIAS MUNICIPAIS | | | 320.104,09| 0,00| 0,00| 0,00| 320.104,09| 0,00| 0,00| | | | Produto: reformas efetuadas/unidade 1000 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 320.104,09| 0,00| 0,00| 0,00| 320.104,09| 0,00| 0,00| | 15 512 | 5016 1152 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO E PROJETO DE DRENAGEM URB | | | 24.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 24.000,00| 0,00| 0,00| | | | ANA | | | | | | | | | | | | | Produto: projetos implantados/unidades 3999,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 24.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 24.000,00| 0,00| 0,00| | 15 512 | 5016 2319 | MANUTENCAO DAS GALERIAIS DE AGUAS PLUVIAIS | | | 110.000,00| 20.000,00| 0,00| 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 0,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 110.000,00| 20.000,00| 0,00| 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5017 | ABASTECIMENTO DE AGUA | | | 4.974.570,52| 1.750.000,00| 0,00| 2.201.000,00| 1.023.570,52| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------- | | | | | | | | | | | 17 512 | 5017 1109 | SUBSTITUICOES DE REDES DE AGUA | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 999,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1111 | AMPLIACAO DE REDES E DISTRIBUICAO DE AGUA | | | 23.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 23.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: reformas efetuadas/unidade 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 23.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 23.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1112 | CONSTRUCAO DE ADUTORA DE AGUA | | | 23.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 23.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras realizadas/unid. 199,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 23.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 23.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1114 | CAPACITACAO PROFISSIONAL DO PESSOAL DO ABASTECIMEN | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | TO DE AGUA | | | | | | | | | | | | | Produto: empregados capacitados/unidade 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1115 | PRESERVACAO AMBIENTAL DO SISTEMA DE COLETA DE AGUA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras preservadas/unidades 0,99 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 17.00.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 04 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1116 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E RENOVACAO D | | | 95.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 95.000,00| 0,00| 0,00| | | | E FROTA PARA O SETOR DE AGUA | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 9,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 95.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 95.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1118 | IMPLANTACAO DE NOVA CAPTACAO DE AGUA BRUTA DO RIO | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | DO ROQUE E LINHA DE RECALQUE | | | | | | | | | | | | | Produto: obras realizadas/unid. 0,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1120 | IMPLANTACAO CONSTRUCAO DE ADUTORA VILA GUILHERMINA | | | 3.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras realizadas/unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 3.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1143 | CONSTR RESERVATORIO AGUA ETA I 200 M3 | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras realizadas/unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1158 | REFORMA DE RESERVATORIO DE CONCRETO E METALICO - V | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | INCULADO | | | | | | | | | | | | | Produto: reformas efetuadas/unidade 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1161 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA ETA II, PARA 280 L/S (V | | | 255.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 255.000,00| 0,00| 0,00| | | | INCULADO) | | | | | | | | | | | | | Produto: obras realizadas/unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 25.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 25.500,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 07 | 229.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 229.500,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1227 | IMPLANTACAO E RECUP. AGUA LAVAGEM ETAS/ TRATAMENTO | | | 407.490,00| 0,00| 0,00| 0,00| 407.490,00| 0,00| 0,00| | | | DE LODO | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 02 | 168.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 168.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 04 | 239.490,00| 0,00| 0,00| 0,00| 239.490,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1238 | CONSTRUCAO DO POCO ARTESIANO NA ETA - 1 | | | 133.080,52| 0,00| 0,00| 0,00| 133.080,52| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 200 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 13.308,05| 0,00| 0,00| 0,00| 13.308,05| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 07 | 119.772,47| 0,00| 0,00| 0,00| 119.772,47| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1239 | CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA NO BAIRRO | | | 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | | | CHICA COSTA | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. construidos/m2 1000 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 2304 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE DOS SERVICOS DE ABASTECIME | | | 3.950.000,00| 1.750.000,00| 0,00| 2.200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | NTO DE AGUA. | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 3.950.000,00| 1.750.000,00| 0,00| 2.200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5018 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | 89.000,00| 65.000,00| 0,00| 15.000,00| 9.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------------------- | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO A | | 17.00.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 04 122 | 5018 1101 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | | | 4.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 4.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4,28 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 4.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 4.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5018 1103 | INFORMATIZACAO E MELHORIA DO EXISTENTE | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 10,14 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5018 1104 | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE DIVULGACAO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: projetos implantados/unidades 1,05 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5018 2301 | MANUTENCAO ATIV.GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | | 79.000,00| 65.000,00| 0,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 0,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 79.000,00| 65.000,00| 0,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------------- | | | | | | | | | | | 99 999 | 9999 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 02 | 168.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 168.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 04 | 10.038.000,00| 3.622.000,00| 113.000,00| 4.381.000,00| 1.711.000,00| 0,00| 210.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 07 | 1.584.662,75| 0,00| 0,00| 0,00| 1.584.662,75| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 11.790.662,75| 3.622.000,00| 113.000,00| 4.381.000,00| 3.463.662,75| 0,00| 210.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 17.01.01 - GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | 89.000,00 | 17.02.01 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.246.000,00 | | 17.03.01 - FINANCAS | 1.180.000,00 | 17.04.01 - ABASTECIMENTO DE AGUA | 4.974.570,52 | | 17.04.02 - SERVICOS DE ESGOTO | 2.416.988,14 | 17.04.03 - AGUAS PLUVIAIS | 884.104,09 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 17.00.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | 17.01.01 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 89.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 89.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 89.000,00 | 5018 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 89.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5018 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | 89.000,00| 65.000,00| 0,00| 15.000,00| 9.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 5018 1101 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | | | 4.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 4.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4,28 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 4.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 4.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5018 1103 | INFORMATIZACAO E MELHORIA DO EXISTENTE | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 10,14 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5018 1104 | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE DIVULGACAO | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: projetos implantados/unidades 1,05 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5018 2301 | MANUTENCAO ATIV.GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | | 79.000,00| 65.000,00| 0,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 0,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 79.000,00| 65.000,00| 0,00| 14.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 04 | 89.000,00| 65.000,00| 0,00| 15.000,00| 9.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 89.000,00| 65.000,00| 0,00| 15.000,00| 9.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 17.00.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | 17.02.01 ADMINISTRACAO GERAL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.246.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 2.245.000,00 | 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.245.000,00 | 5013 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.153.000,00 | | | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.000,00 | 999 RESERVA DE CONTINTENCIA 1.000,00 | 5014 GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA 1.092.000,00 | | | | | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5013 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | | | 1.153.000,00| 952.000,00| 0,00| 188.000,00| 13.000,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ---------------------- | | | | | | | | | | | 04 122 | 5013 1102 | AMPLIACAO E REFORMA DO PACO DA ADMINISTRACAO | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras realizadas/unid. 0,26 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5013 1153 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES ADM. GERAL | | | 8.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4,8 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 8.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8.000,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5013 2302 | MANUTENCAO ATIV. DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO | | | 1.140.000,00| 952.000,00| 0,00| 188.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 0,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 1.140.000,00| 952.000,00| 0,00| 188.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 5014 | GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA | | | 1.092.000,00| 64.000,00| 0,00| 1.028.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------------------ | | | | | | | | | | | 04 122 | 5014 2306 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA | | | 287.000,00| 64.000,00| 0,00| 223.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 180,42 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 287.000,00| 64.000,00| 0,00| 223.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5014 2311 | MANUT. OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS-PASEP | | | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 0,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 100.000,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5014 2312 | MANUT. FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE | | | 80.000,00| 0,00| 0,00| 80.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 178,51 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 80.000,00| 0,00| 0,00| 80.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5014 2313 | MANUT. OUTROS BENEFICIOS - PLANO DE SAUDE | | | 320.000,00| 0,00| 0,00| 320.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 185,8 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 320.000,00| 0,00| 0,00| 320.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5014 2314 | MANUT.FORNEC.DE CARTAO VALE ALIMENTACAO | | | 270.000,00| 0,00| 0,00| 270.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 178,89 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 17.00.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | 17.02.01 ADMINISTRACAO GERAL | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 04 | 270.000,00| 0,00| 0,00| 270.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 122 | 5014 2323 | MANUT.SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO | | | 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 188 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 35.000,00| 0,00| 0,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | ---- | ----------------------- | | | | | | | | | | | 99 999 | 9999 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 4 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 04 | 2.246.000,00| 1.016.000,00| 0,00| 1.216.000,00| 13.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.246.000,00| 1.016.000,00| 0,00| 1.216.000,00| 13.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 17.00.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | 17.03.01 FINANCAS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.180.000,00 | 04 ADMINISTRACAO 1.180.000,00 | 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.180.000,00 | 5015 GESTAO FINANCEIRA 1.180.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5015 | GESTAO FINANCEIRA | | | 1.180.000,00| 430.000,00| 113.000,00| 420.000,00| 7.000,00| 0,00| 210.000,00| | | ---- | ----------------- | | | | | | | | | | | 04 123 | 5015 1154 | EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTES - FINANCAS | | | 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 5,25 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | 04 123 | 5015 2303 | MANUTENCAO ATIV.DOS SERVICOS DE FINANCAS | | | 850.000,00| 430.000,00| 0,00| 420.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 0,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 850.000,00| 430.000,00| 0,00| 420.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 04 123 | 5015 2317 | MANUT. E PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATA | | | 210.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 210.000,00| | | | DA | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 12,03 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 210.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 210.000,00| | 04 123 | 5015 2318 | MANUTENCAO DE JUROS DA DIVIDA S/CONTRATOS | | | 113.000,00| 0,00| 113.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 12,18 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 113.000,00| 0,00| 113.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 04 | 1.180.000,00| 430.000,00| 113.000,00| 420.000,00| 7.000,00| 0,00| 210.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 1.180.000,00| 430.000,00| 113.000,00| 420.000,00| 7.000,00| 0,00| 210.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 17.00.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | 17.04.01 ABASTECIMENTO DE AGUA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.974.570,52 | 17 SANEAMENTO 4.974.570,52 | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 4.974.570,52 | 5017 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.974.570,52 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5017 | ABASTECIMENTO DE AGUA | | | 4.974.570,52| 1.750.000,00| 0,00| 2.201.000,00| 1.023.570,52| 0,00| 0,00| | | ---- | --------------------- | | | | | | | | | | | 17 512 | 5017 1109 | SUBSTITUICOES DE REDES DE AGUA | | | 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 999,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1111 | AMPLIACAO DE REDES E DISTRIBUICAO DE AGUA | | | 23.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 23.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: reformas efetuadas/unidade 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 23.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 23.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1112 | CONSTRUCAO DE ADUTORA DE AGUA | | | 23.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 23.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras realizadas/unid. 199,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 23.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 23.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1114 | CAPACITACAO PROFISSIONAL DO PESSOAL DO ABASTECIMEN | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | TO DE AGUA | | | | | | | | | | | | | Produto: empregados capacitados/unidade 100 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1115 | PRESERVACAO AMBIENTAL DO SISTEMA DE COLETA DE AGUA | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras preservadas/unidades 0,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1116 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E RENOVACAO D | | | 95.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 95.000,00| 0,00| 0,00| | | | E FROTA PARA O SETOR DE AGUA | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 9,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 95.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 95.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1118 | IMPLANTACAO DE NOVA CAPTACAO DE AGUA BRUTA DO RIO | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | | | DO ROQUE E LINHA DE RECALQUE | | | | | | | | | | | | | Produto: obras realizadas/unid. 0,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1120 | IMPLANTACAO CONSTRUCAO DE ADUTORA VILA GUILHERMINA | | | 3.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras realizadas/unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 3.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1143 | CONSTR RESERVATORIO AGUA ETA I 200 M3 | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras realizadas/unid. 1 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 17.00.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | 17.04.01 ABASTECIMENTO DE AGUA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 90 | 04 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1158 | REFORMA DE RESERVATORIO DE CONCRETO E METALICO - V | | | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | | | INCULADO | | | | | | | | | | | | | Produto: reformas efetuadas/unidade 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1161 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA ETA II, PARA 280 L/S (V | | | 255.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 255.000,00| 0,00| 0,00| | | | INCULADO) | | | | | | | | | | | | | Produto: obras realizadas/unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 25.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 25.500,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 07 | 229.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 229.500,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1227 | IMPLANTACAO E RECUP. AGUA LAVAGEM ETAS/ TRATAMENTO | | | 407.490,00| 0,00| 0,00| 0,00| 407.490,00| 0,00| 0,00| | | | DE LODO | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 2 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 02 | 168.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 168.000,00| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 04 | 239.490,00| 0,00| 0,00| 0,00| 239.490,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1238 | CONSTRUCAO DO POCO ARTESIANO NA ETA - 1 | | | 133.080,52| 0,00| 0,00| 0,00| 133.080,52| 0,00| 0,00| | | | Produto: m2. construidos/m2 200 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 13.308,05| 0,00| 0,00| 0,00| 13.308,05| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 07 | 119.772,47| 0,00| 0,00| 0,00| 119.772,47| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 1239 | CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA NO BAIRRO | | | 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | | | CHICA COSTA | | | | | | | | | | | | | Produto: m2. construidos/m2 1000 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5017 2304 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE DOS SERVICOS DE ABASTECIME | | | 3.950.000,00| 1.750.000,00| 0,00| 2.200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | NTO DE AGUA. | | | | | | | | | | | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 3.950.000,00| 1.750.000,00| 0,00| 2.200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 02 | 168.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 168.000,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 04 | 4.457.298,05| 1.750.000,00| 0,00| 2.201.000,00| 506.298,05| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 07 | 349.272,47| 0,00| 0,00| 0,00| 349.272,47| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 4.974.570,52| 1.750.000,00| 0,00| 2.201.000,00| 1.023.570,52| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 17.00.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | 17.04.02 SERVICOS DE ESGOTO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.416.988,14 | 17 SANEAMENTO 2.416.988,14 | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 2.416.988,14 | 5012 SISTEMAS DE ESGOTO 2.416.988,14 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5012 | SISTEMAS DE ESGOTO | | | 2.416.988,14| 341.000,00| 0,00| 439.000,00| 1.636.988,14| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------ | | | | | | | | | | | 17 512 | 5012 1128 | CONSTRUCAO DE REDES COLETORAS | | | 42.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 42.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras realizadas/unid. 2200 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 42.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 42.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5012 1129 | COSNTRUCAO DE EMISSARIO DE ESGOTO | | | 835.387,54| 0,00| 0,00| 0,00| 835.387,54| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras realizadas/unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 163.051,98| 0,00| 0,00| 0,00| 163.051,98| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 07 | 672.335,56| 0,00| 0,00| 0,00| 672.335,56| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5012 1132 | CAPACITACAO PROFISSIONAL DE PESSOAL DO SETOR DE ES | | | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | GOTO | | | | | | | | | | | | | Produto: empregados capacitados/unidade 10 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5012 1133 | PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL SETOR ESGOTO | | | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras preservadas/unidades 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5012 1134 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | | | E RENOVACAO DE FROTA | | | | | | | | | | | | | Produto: equipamento adquirido/unid. 4,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5012 1224 | CONSTRUCAO DE ELEVATORIA DE ESGOTO | | | 699.600,60| 0,00| 0,00| 0,00| 699.600,60| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 136.545,88| 0,00| 0,00| 0,00| 136.545,88| 0,00| 0,00| | | | | 90 | 07 | 563.054,72| 0,00| 0,00| 0,00| 563.054,72| 0,00| 0,00| | 17 512 | 5012 2305 | MANUTENCAO ATIVIDADE DOS SERVICOS DE ESGOTO | | | 775.000,00| 341.000,00| 0,00| 434.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 1 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 775.000,00| 341.000,00| 0,00| 434.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 04 | 1.181.597,86| 341.000,00| 0,00| 439.000,00| 401.597,86| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 07 | 1.235.390,28| 0,00| 0,00| 0,00| 1.235.390,28| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 17.00.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | 17.04.02 SERVICOS DE ESGOTO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.416.988,14| 341.000,00| 0,00| 439.000,00| 1.636.988,14| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2008 - LEI No. 03667 DE 19/12/2007 | | | | ORCAMENTO PROGRAMA 2008 - FISCAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | QUADRO B | | 17.00.00 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | 17.04.03 AGUAS PLUVIAIS | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DA UNIDADE | FUNCAO TOTAL | SUBFUNCAO TOTAL | PROGRAMA TOTAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 884.104,09 | 15 URBANISMO 884.104,09 | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 884.104,09 | 5016 GALERIAIS PLUVIAIS 884.104,09 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CATEGORIA | | | | | PESSOAL E | JUROS E | OUTRAS | | | AMORTIZACAO | |----------------------| PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META | M | F | TOTAL | ENCARGOS | ENCARGOS | DESPESAS | INVESTIMENTOS | INVERSOES | DA | |FUNCIONAL|PROGRAMATICA| | | | | SOCIAIS | DA DIVIDA | CORRENTES | | FINANCEIRAS | DIVIDA | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5016 | GALERIAIS PLUVIAIS | | | 884.104,09| 20.000,00| 0,00| 90.000,00| 774.104,09| 0,00| 0,00| | | ---- | ------------------ | | | | | | | | | | | 15 512 | 5016 1150 | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS | | | 430.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 430.000,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: obras realizadas/unid. 500 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 430.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 430.000,00| 0,00| 0,00| | 15 512 | 5016 1151 | REPOSICAO ASFALTICA EM VIAS MUNICIPAIS | | | 320.104,09| 0,00| 0,00| 0,00| 320.104,09| 0,00| 0,00| | | | Produto: reformas efetuadas/unidade 1000 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 320.104,09| 0,00| 0,00| 0,00| 320.104,09| 0,00| 0,00| | 15 512 | 5016 1152 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO E PROJETO DE DRENAGEM URB | | | 24.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 24.000,00| 0,00| 0,00| | | | ANA | | | | | | | | | | | | | Produto: projetos implantados/unidades 3999,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 24.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 24.000,00| 0,00| 0,00| | 15 512 | 5016 2319 | MANUTENCAO DAS GALERIAIS DE AGUAS PLUVIAIS | | | 110.000,00| 20.000,00| 0,00| 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Produto: acoes coord.ou exec./unid. 0,99 | | | | | | | | | | | | | | 90 | 04 | 110.000,00| 20.000,00| 0,00| 90.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAIS | 04 | 884.104,09| 20.000,00| 0,00| 90.000,00| 774.104,09| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 884.104,09| 20.000,00| 0,00| 90.000,00| 774.104,09| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------